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老師結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅,需要沒有做分錄嗎?一年整體一次可以嗎?

2023-08-18 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-18 10:10

一年整體一次可以的

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快賬用戶3493 追問 2023-08-18 10:12

如果前期上面的分錄,不平。也不好查。后期需要怎么調(diào)整平了呢

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齊紅老師 解答 2023-08-18 10:15

可通過營業(yè)外收支科目來調(diào)整

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一年整體一次可以的
2023-08-18
你好,這個結(jié)轉(zhuǎn)是按照每月結(jié)轉(zhuǎn)的,年末不用單獨結(jié)轉(zhuǎn)
2023-09-26
年終留抵增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)情況 一般情況下,年終有留抵增值稅不需要專門做特殊的結(jié)轉(zhuǎn)處理。留抵稅額是指企業(yè)當(dāng)期的增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額的差額,可留待下期繼續(xù)抵扣。 對您所寫分錄的分析 第一組分錄: “借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 這個分錄是不正確的。正常情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅是在當(dāng)期銷項稅額大于進(jìn)項稅額 ,需要結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交未交的增值稅時才做,且完整的轉(zhuǎn)出分錄是將銷項稅額、進(jìn)項稅額等相關(guān)明細(xì)科目余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),而不是單純從進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。正確的分錄格式(當(dāng)有應(yīng)交增值稅時)一般是: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 第二組分錄: “借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” ,這個分錄是在將本期應(yīng)交未交的增值稅從 “應(yīng)交增值稅” 明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到 “未交增值稅” 明細(xì)科目時使用的。但如果是留抵稅額,因為沒有需要繳納的增值稅,不需要做這個分錄。 關(guān)于 “未交增值稅” “應(yīng)交稅費 - 未交增值稅” 科目核算一般納稅人月度終了從 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅” 或 “預(yù)交增值稅” 明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。當(dāng)存在留抵稅額時,“應(yīng)交稅費 - 未交增值稅” 科目余額為零,它并不是留抵的負(fù)數(shù)。留抵稅額體現(xiàn)在 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅” 科目下的借方余額中,比如 “應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)” 等借方明細(xì)科目的余額合計數(shù)。
2025-04-02
你好;? ? 不對哦? ; 借 銷項稅500? ?;:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 500;? 貸進(jìn)項稅1000 ;? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅500? 貸??:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
2022-08-10
你好! 建議年底匯總做這筆分錄
2021-04-28
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