同學(xué)你好 可以每月結(jié)轉(zhuǎn)的

借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個分錄是否是每個月都要做?還是年底才做?
請問,月底轉(zhuǎn)出增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底還要處理嗎?謝謝
每個月底都需要做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這筆分錄嗎?還是年底做一次就可以了?
轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬借方一直都有余額是為啥呀?我每次都把每個月的要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅啊?是不是每次在轉(zhuǎn)入未交增值稅還需要寫分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。月底做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月底無余額,還是這個分錄等到年底再結(jié)轉(zhuǎn),平時月底只做借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。
老師您好,請問合同標(biāo)的 設(shè)備一臺,包含了設(shè)備價和安裝工程,,這樣只能從高計稅對嗎?可不可以簽個補(bǔ)充協(xié)議把設(shè)備價和安裝工程價分開列明,分開不同稅率開票,這樣可以嗎?
去年12月的報銷,有張發(fā)票五百塊,計入了成本把我們公司名寫錯了,匯算清繳沒有納稅調(diào)增,那今年把錢給他要回的話,借銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)可以嗎,不更正24年匯算清繳
老師,單位小車過戶給個人,也要交增值稅嗎
公司貸款一年期好,還是三年期好
老師,我們給客戶的紅包,十萬塊,直接轉(zhuǎn)給法人了,這種有沒有稅務(wù)風(fēng)險,會不會到時候讓法人繳納個稅啊
你好 老師 對話CFO 課程 在哪里?
老師,酒店裝修費(fèi)用建賬時候錯計入固定資產(chǎn),但是后來才知道房子是租的,現(xiàn)在要把固定資產(chǎn)改回長攤,請問需要怎么調(diào)呢
老師,項(xiàng)目上買的農(nóng)民工保險入哪個科目呢
老師,請教一下,咱們公司簽訂了一出口合同,質(zhì)保期一年,質(zhì)保金一年后支付,對退稅有沒有什么影響了
甲公司收入40萬,融資部要求報表收入4000萬,會計沒有義務(wù)編吧,給他9月報表他自已編對嗎?


那種方法更為好一些?
同學(xué)你好 都可以的 可以每月結(jié)轉(zhuǎn)