年抵不需要做任何處理,你只管應交稅費-未交增值稅的計算和繳納正確就行

老師!到月底了,我們公司的進項是12595.04,銷賬是195.23。我結轉進銷賬轉出未交增值稅分錄是不是這樣:借:應交稅費-應交增值稅-銷項:195.23,應交稅費-轉出未交增值稅12399.81,貸方:應交稅費增值稅-進項:12595.04.要是計提的話就:借:應交稅費-未交增值稅:12399.81,貸:應交稅費-轉出未交增值稅!很著急!謝謝
老師好!請問進項稅和銷項稅在月末需要做反方向的轉出嗎?(轉出到應該交稅費-未交增值稅)還是直接做 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸;應交稅費-未交增值稅呢?謝謝老師
月底增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
本月銷項稅額1000 進項稅額1200 留底200怎么做賬務處理?我做的對嗎? 結轉增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1200 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1200 借:應交稅費-未交增值稅 200 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 200
請問,月底轉出增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。年底還要處理嗎?謝謝
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導致這個產生了滯納金,這個影響大不?產生的這個滯納金怎么做賬?
裝修公司投標工裝 需要哪些資質?;蛘咦再Y本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經達到標準不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請問在電子稅務局怎么把資料傳給稅務局人員
老師好,安全生產費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務1%,根據《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務800。請問是調增還是調減,多少數(shù)額。
想問的是每月底轉了,年底就應該是平的吧,不想看得累
不需要看其他明細科目是否平,就看應交稅費-未交增值稅的計算和繳納正確就行
那第二年會不會看得累啊
你有強迫癥?。繛樯兑雌渌骷毧颇磕兀?