你好,6%不是小規(guī)模納稅人的稅率 你開的什么業(yè)務的發(fā)票?
小規(guī)模納稅人開普票,做銷售可以這么做嗎? 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅 銷項稅額(選擇了小會計準則自動帶出三級科目)
老師好,公司是小規(guī)模企業(yè)。第四季收入不超過30萬元,免繳增值稅。原來會計做賬分錄如下,出現(xiàn)“應交稅費一級科目余額為0元”,但“應交稅費二級科目借貸雙方都出現(xiàn)余額2912.62元”,請問以下分錄正確?如不正確,怎么更正? 12月開出銷項發(fā)票: 借:應收賬款-A公司10萬元 貸:主營業(yè)務收入97087.38 ????應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2912.62 第四季度免稅: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額2912.62 貸:營業(yè)外收入-免稅收入2912.62
我司是小規(guī)模納稅人,批發(fā)企業(yè),適用小企業(yè)會計準則,稅率3%,根據(jù)2023年1號文—小規(guī)模納稅人增值稅減免政策,我司今年1月無票收入4萬元(全部開具收款收據(jù)),賬務處理是不是如下: 借:應收賬款40400元 貸:主營業(yè)務收入4萬 應交稅費—應該增值稅400元(4萬*1%) 免稅政策: 借 應該稅費—應交增值稅400元 貸 營業(yè)外收入400元?
民辦非營利企業(yè)應稅收入,開具6%的增值稅發(fā)票,由于是小規(guī)模企業(yè),享受月銷售額10w以下免增值稅。那應稅收入如何入賬?增值稅銷項稅轉(zhuǎn)入什么科目(適用民非會計準則)
一家從事家政服務等經(jīng)營項目的公司,屬于增值稅小規(guī)模納稅人,2021年2季度取得家政服務收入40萬元,均開具增值稅普通發(fā)票,6月份打算開拓新業(yè)務,公司制定出兩種方案:方案一:銷售清潔工具收入6萬元,開具稅率為1%的增值稅專用發(fā)票;方案二:銷售清潔工具收入5萬元,開具稅率為1%的增值稅普通發(fā)票。 要求:計算兩個方案的凈利潤并進行決策。 說明: 1.以上數(shù)據(jù)均含稅,所有收入的經(jīng)營毛利率均為30%。
可以給法人每月發(fā)工資嗎
假設個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。個很所得稅app只能反應繳納的稅款。那這10000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
假設個人每月工資收入10000元,扣除專項附加后不用繳稅?,F(xiàn)在有個急事對方要求提供個人收入的完稅證明。那這1000元每月的工資收入怎么體現(xiàn)
個人收入的完稅證明怎么開
老師,從龍崗跨區(qū)遷移地址到龍華區(qū),變更退稅稅務機關需要結(jié)清之前的未退稅嗎,未提交過出口退稅的
新電子稅局可以更正往期的報表嗎?
本月處置車輛,是不是原值減處置的金額等于賬面價值,對應影響資產(chǎn)總額
老師,25年的繼續(xù)教育從哪里登陸呀
個體戶經(jīng)營所得去年錯誤可以更正嗎?還是只需要更正年度匯算就行?現(xiàn)在更正逾期嗎?
老師來貨的發(fā)票是牛皮紙,我可以按我們的名字入庫開票嗎,比如???/p>
大概不是這個稅率我記錯了,就免征增值稅的話 我銷項稅抓入哪個科目呢
借應交稅費應交增值稅 貸其他收入