您好,這個是可以的,可以

1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付款可以抵平嗎
借 應付職工薪酬5000 貸 其他應付款-其他500 庫存現(xiàn)金4500 老師其他應付款我填錯了,沖銷 借 其他應付款500 貸 庫存現(xiàn)金500,感覺不對
老師,有個個稅和社保問題 交的時候 借 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 貸 銀行存款 600 發(fā)放工資時 借 管理費用 6000 貸 應付職工薪酬 5400 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 這樣對嗎?
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款還是其他應付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應收款還是其他應付款 貸:銀行存款
老師您好 出口的業(yè)務必須開發(fā)票嗎
老師公司買手機可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實際負稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?
老師,做分錄的時候, 借 其他業(yè)務收入/保險返利---100(貸方負數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務收入/保險返利--80(借方負數(shù))對嗎
公司找了幾個兼職,是通過一個個人中介找的,他只接受微信轉賬,也不給我們開發(fā)票,請問這個錢怎么入賬呢?每天固定4個兼職320元,一個月8000多,每天來的人不固定,也沒法報個稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請問:付評估專家住宿費,去哪個科目,公司接個評估項目,請專家來評估。
老師你好,我在管家婆財貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價格未付款,月底收到供應商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應收款 500 如果這樣呢?也是可以的嗎
你這個是其他應收款的一借一貸吧這個
所以一借一貸可以平是吧
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付不需要做其他輔助分錄也可以平是不
嗯對,這個也是可以的