同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價(jià)買進(jìn)高價(jià)買出貨物,購(gòu)進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒(méi)收到。我們給下家也還沒(méi)開票。(到至今為止沒(méi)有確認(rèn)過(guò)收入)賬務(wù)處理付款時(shí),1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫(kù)存 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來(lái)了沖減預(yù)收 2)借 :庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)沖減庫(kù)存商品。請(qǐng)問(wèn)這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶的商品,沒(méi)有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,1.未發(fā)貨但是開票了,做賬是借應(yīng)收賬款,貸預(yù)收賬款,銷項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)候收入欄會(huì)有收入金額,但是賬務(wù)沒(méi)有,這個(gè)怎么處理 2.發(fā)的樣品不要錢,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅,這個(gè)稅額在申報(bào)時(shí)候直接填進(jìn)去銷項(xiàng)稅欄里面嗎
老師好, 是暫估的金額發(fā)票,沒(méi)有調(diào)整,因?yàn)槭?月底才開的發(fā)票,我沒(méi)辦法做進(jìn)去年的賬里。但是今年我做賬我可以用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整進(jìn)去年的未分配利潤(rùn)里面。我覺(jué)得這樣是沒(méi)有問(wèn)題的,去年的利潤(rùn)表是沒(méi)變的,只是改變了銀行存款和應(yīng)付賬款。 您看這樣可以嗎?
老師,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未做賬,今年補(bǔ)做,但是這張進(jìn)項(xiàng)票里面的商品還沒(méi)開票出去(未確認(rèn)收入,也不做暫估成本),請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù),直接借:在途物資 貸:應(yīng)付賬款 這樣合理嗎?可以這樣做嗎?
股權(quán)變更什么情況下要交個(gè)人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎?是去年的進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)沒(méi)事的 可以做的
借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 老師,請(qǐng)問(wèn)是這樣做的嗎?
不是的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄不對(duì)
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我不抵扣,需要放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額吧?應(yīng)該怎么做分錄呢
你不勾選的話就 借庫(kù)存商品等科目 借待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這樣
是不是一開始用這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬的時(shí)候,就這樣做: 借:在途物資 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
我沒(méi)給對(duì)方付貨款,可以用在途物資這個(gè)科目嗎?對(duì)方先給我開了進(jìn)項(xiàng) 票,我沒(méi)給對(duì)方付款
同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票可以先計(jì)入在途物資
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝