嗯嗯,可以的,根據(jù)自己需要設(shè)置
企業(yè)需要設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目么,這兩個(gè)科目有什么區(qū)別。可不可以直接設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅兩個(gè)科目就行了。
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
老師建筑企業(yè)有3個(gè)項(xiàng)目都是一般計(jì)稅,那么進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)設(shè)置明細(xì)還用設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(A項(xiàng)目),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(A項(xiàng)目)
老師:你好,小建筑企業(yè),開普票,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅中是否設(shè)置銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)?
老師,應(yīng)交增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),那如果說銷項(xiàng)是A項(xiàng)目形成的,企業(yè)上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,有用于A項(xiàng)目的有用于B項(xiàng)目的還有其他等等 那計(jì)算應(yīng)交增值稅 這里面的進(jìn)項(xiàng)稅額必須只能用于A項(xiàng)目才能抵扣的嗎?
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來得及嗎,聽課好像沒時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
不設(shè)置可以嗎,還是大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置呢
嗯嗯,可以不設(shè)置的哈