您好,這個是可以,作為財務(wù)費用處理的
老師請問,金蝶軟件做采購入庫的時候,我是通過價稅合計反過來填寫金額和稅額的,然后實際做賬時是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)匯總計算的金額和稅額,導致兩方面不一致有差額,這孩怎么處理?
老師,我們這個余額的銷項票有13%和9%的,都是一般計稅方法計稅。按照開出的25張發(fā)票加總合計13%的發(fā)票的總稅額是21306.41元,但是報稅的時候?qū)?3%的不含稅金額填好后,自動出來的稅額是21306.39元,與實際票面稅額差0.02分,請問報稅時還有賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,想問一下,開票的金稅盤開出來的票是一個點稅,但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯,但是稅報表是3%稅率,那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理
老師,請問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費-增值稅這個還要不要做,需要計提嗎) 2.增值稅納稅申報時,營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
進項稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報年度財務(wù)報表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預繳申報表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當時以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
小企業(yè)會計準則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計入哪個一級科目以及二級明細
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
做現(xiàn)金折扣處理
還是手續(xù)費
手續(xù)費的了這個,你好的