您好,這個是沒關系的額沒事
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產/原材料/管理費 貸:其他應付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉為實收資本嗎, 借:其他應付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
老師 請問一下 如果是股東5月份轉入公賬的入股資金 一直沒有去銀行打印轉賬回單 但是我做賬的時候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個回單附在5月的憑證后面?
老師,若每天都有收入,做賬時憑證較多,可以把需要上稅的項目在最后匯總后在總賬中統(tǒng)一出一個憑證計算稅額嗎?就不如先每天做賬,5月1日收到停車費100就記:借:銀行存款100,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入100。5月2日收到停車費200就記:借銀行存款200,貸:主營業(yè)務收入-停車位租賃收入200。然后一直每天錄入收入,到最后這個月收入完了,再在總賬中出一張憑證,如:5月收入停車費共300元就出,借:銀行存款300,貸:主營業(yè)務成本285.71,應交稅費14.29,就是不每天提稅費,最后再出張憑證提稅費,這樣可以嗎?
老師您好,請問前任會計的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒有按時做憑證,憑證做的不及時,這樣沒事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業(yè)務,我可以把記賬憑證的登賬日期寫成4月份嗎?蟹蟹老師
老師您好,請問:剛接手的貨物運輸物流公司,2023年3月份的記賬憑證中,前任會計把去年2022年12月份的加油成本發(fā)票計入2023年3月份的庫存商品中,這樣可以嗎?(具體為: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-客戶) 我理解借方是不是應該計入主營業(yè)務成本,而不是庫存商品,請問是這樣嗎?蟹蟹老師
你知道,之前別人報個稅,報錯了,我現(xiàn)在重新取消之前的,我現(xiàn)在怎么報之前的呢
您好,老師我想請教一下,我們公司是新公司A,借用其中一個大股東的另一個公司稱為B招標了一個項目,用B公司和對方C簽了合同,但是實質是我們新公司A經(jīng)營,現(xiàn)在要給C付租金,我們A打給B,B再打給C,這其中開發(fā)票有什么風險沒?B公司能不能擬個合同原價轉租打包給A,這個有沒有稅務風險?
補充醫(yī)療保險可以稅前扣除嗎?
電子稅務局發(fā)票入賬標識是簽收發(fā)票的做入賬標識還是做賬的做入賬標識
我們公司的車在保險公司交車險的時候,保險公司代扣了車船稅,但是這個車船稅完稅憑證我找誰開呀?
老師,您好!麻煩提供一個民辦高校教職工探親費的報銷制度,謝謝!
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司工資做成0,我更改了24年匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報我改完了,我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應收款貸:未分配利潤是不是我得調今年第2季度的報表
老師,你好,我們五月申報四月個稅,但是四月發(fā)了一到三個月工資,其中一個人一月份工資需要交個稅,但是2月份已經(jīng)申報個稅了,而且這個人一月份工資還分月發(fā)了兩次,那我們申報四月份個稅,是不是需要把這個人一月份工資除去,
老師,我想咨詢一下就業(yè)實操問題,入職一家圖書行業(yè)的公司,之前是傳統(tǒng)的線下銷售,現(xiàn)在也有線上的銷售了,公司的庫存沒有管理,公司有好幾個主體,財務部 銷售部以及電商部都是獨立的,數(shù)據(jù)部閉環(huán)連通,之前也沒有做過財務報表分析數(shù)據(jù),入職之后我該如何開展工作?
老師好,24年1月做了服務開了服務費5000發(fā)票,金蝶賬上一直掛著的是預收賬款5000,這種情況如何調整賬務呢?
請問老師,是不是核心思路是不影響納稅就行?
嗯對是這個意思的