你好; 是的; 作為內(nèi)銷; 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 ; 這樣來繳納增值稅的
老師,我們公司進(jìn)口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進(jìn)口貨物可以用來抵扣內(nèi)銷的增值稅和成本嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
老師,我想問下,出口貨物,但不退稅,是按照內(nèi)銷處理申報(bào)增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)后繳納增值稅嗎
老師,我這個(gè)月銷售貨物的增值稅是留抵,但要繳納房租增值稅,那我申報(bào)出口退稅時(shí),到底算不算有留底的增值稅?
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
增值稅怎么計(jì)提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對(duì)股息分紅,一般會(huì)讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會(huì)捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個(gè)人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個(gè)會(huì)計(jì)科目是核算什么的?
老師:請(qǐng)問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購(gòu)發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場(chǎng)開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個(gè)我賬
那我就是按照內(nèi)銷一樣填寫到計(jì)稅銷售額那里了?
是的、 按照正常國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù) 來處理的?
那我當(dāng)內(nèi)銷處理的收入是按照出口日的稅率算收入嗎
你好;? 按照你實(shí)際的稅率13%去報(bào)增值稅
我的意思是,假如我3月出口的是300元美金,那我的收入是按照3月當(dāng)天的出口稅率*300USD的金額÷1.13后的收入申報(bào)嗎?
你好; 對(duì)的; 按照這個(gè)來計(jì)算的?