你好,出口不記賬,是全部轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎.如果是可以來抵扣內(nèi)銷的成本.對應(yīng)的進項稅可以抵扣內(nèi)銷增值稅
請問我公司原來有一批出口貨物,現(xiàn)在客戶退貨,因為當(dāng)時出口不是我們公司自己出的,是別的公司代我們出口的,所以我們現(xiàn)在進來只能做進口,就產(chǎn)生了一個進口增值稅,我會計分錄要怎么做?只有進口增值稅,貨款不需要退,也不用付客戶。
老師,我們公司進口貨物本來是用于出口的,但是出口貨物我們不記賬,那么進口貨物可以用來抵扣內(nèi)銷的增值稅和成本嗎?
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進項稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本,這個不太明白為什么?出口免稅的貨物,不應(yīng)該有出口退稅嗎
老師,我們有出口貨物,但是材料是客戶提供(也就是我們的進口膠料是客戶提供的進口貨物的報關(guān)單是我們公司的名稱)進口的增值稅和關(guān)稅是我們公司付款的,現(xiàn)在客戶把稅款用公賬轉(zhuǎn)給我們了,那么我收到款項了要怎么做賬。
老師,我們公司在保稅區(qū)進口貨物,不交增值稅和關(guān)稅,自然就沒有進口增值稅專用繳款書,請問銷售該貨物根據(jù)什么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務(wù)合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
收到房租還沒開票怎么入賬
就是產(chǎn)品實際是出口了,但是沒有出口報關(guān)單的,是通過私賬收款的,那么進口貨物的發(fā)票可以抵扣內(nèi)銷成本和增值稅嗎?
你好,理解你的意思了,原則上是不可以這么操作的,你的進項稅不受影響,但你的成本不可以做在內(nèi)銷里的.