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6月份進的原材料,借:原材料,貸:銀行存款 結(jié)果沒有出來成品,都成費料了,借:管理費用,貸:原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)了 7月份,把廢料買了5000元,借:銀行存款5000,貸:營業(yè)外收入5000,這么做賬務(wù)處理對嗎老師

2023-08-14 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 15:25

你好 7月不對 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費??

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快賬用戶8678 追問 2023-08-14 15:32

我是內(nèi)賬,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,月末還用做別的分錄嗎老師,還是結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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齊紅老師 解答 2023-08-14 15:36

你好,內(nèi)賬這樣處理是對的。

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你好 7月不對 借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費??
2023-08-14
您好 這樣賬務(wù)處理可以的
2023-08-04
同學,首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
可以的,可以這么做的。
2024-12-04
你好,你們這個是自己買來材料需要加工嗎?
2025-01-22
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