您好 這樣賬務(wù)處理可以的
老師生產(chǎn)型企業(yè),購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領(lǐng)用的時候 借生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:原材料-原木 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 貸:生產(chǎn)成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費(fèi)用工資 借:生產(chǎn)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
老師:進(jìn)了倉庫的物料,入賬時是要導(dǎo)出來分類,那些是原材料,哪些是低耗品,借原材料,借低耗品,貸應(yīng)付賬款,是這樣嗎,領(lǐng)料是在區(qū)分費(fèi)用,借生產(chǎn)成本,貸原材料,借管理費(fèi)用-辦公費(fèi),借管理費(fèi)用-勞保費(fèi),借制造費(fèi)用-低值易耗品,貸:低值易耗品,
老師,公司采購了機(jī)器維修的一個配件,ERP倉庫做了入庫,公司要求采購任何東西都要倉庫,做賬時,借管理費(fèi)用,貸原材料-五金,借原材料-五金,貸銀行存款,是這樣嗎,必須經(jīng)過一下原材料科目?
購進(jìn)的原材料,由于技術(shù)員技術(shù)問題,沒有出到成品,都成廢品了,這些原材料都做成管理費(fèi)用了。 購進(jìn)時,借:原材料,貸:銀行存款 原材料報廢了,借:管理費(fèi)用,貸:原材料 這樣可以嗎老師
6月份進(jìn)的原材料,借:原材料,貸:銀行存款 結(jié)果沒有出來成品,都成費(fèi)料了,借:管理費(fèi)用,貸:原材料,月末結(jié)轉(zhuǎn)了 7月份,把廢料買了5000元,借:銀行存款5000,貸:營業(yè)外收入5000,這么做賬務(wù)處理對嗎老師
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。