同學(xué)你好 對的 是這樣的
#提問#某地產(chǎn)項目交付后增值稅清算時,賬面留存的進項稅是可以混抵的,就是可以不分項目只要有進項就可以抵。那么這個抵扣的金額可以自行選擇嗎?比如有1000萬的進項,我可以全部抵掉,是不是也可以選擇只抵扣500萬。
老師,咨詢個問題,上個月有進項稅留抵,不需要繳納增值稅也就沒有結(jié)轉(zhuǎn),本月有銷項,有進項,本月進項加上之前留抵的進項還需要繳納增值稅,那么我本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,本月進項和之前留抵的進項加一起結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說之前留抵的進項單獨結(jié)轉(zhuǎn)?
是不是只有當進項>銷項時,才會出新留抵的情況,留抵是不是就是暫時留著等到日后需要時抵扣,也就說留抵的是進項稅額,也就說一部分稅款也就是錢
老師您好!請問公司注銷時有留抵稅,也就是開進來的進項稅票未抵扣完的稅額,會怎么處理?
初創(chuàng)制造業(yè)企業(yè),24年取得大量的專票沒有勾選抵扣,留到以后年度勾選可以嗎?現(xiàn)在都勾選了會產(chǎn)生大量留抵,但是看網(wǎng)上有人說跨年勾選抵扣也會引起風(fēng)險預(yù)警,到底該不該勾啊
生產(chǎn)銷售一體的電商行業(yè),如何規(guī)劃增值稅?可以用多注冊幾個小規(guī)模公司開店鋪來籌劃增值稅嗎?但是這些小規(guī)模公司的成本票需要生產(chǎn)的這個企業(yè)來開具,這樣會不會導(dǎo)致增值稅鏈條增加了?
老師參展,展臺搭建,開進來的發(fā)票是會展服務(wù),設(shè)計服務(wù),稅點1個點,這個發(fā)票能用嗎?正確的發(fā)票項目名稱應(yīng)該開什么?稅率是多少?
趙雅和李佳共同成立浙江聚源商貿(mào)有限公司,趙雅占股份60%,認繳出資30萬元,李佳占股份40%,認繳出資20萬元,二人尚未實際出資。這個需要做會計憑證嗎?要做的話具體怎么寫會計科目
公司簽訂為期14天的合同,跨度2個月,即月底至次月初的合同期限,這個期間的工人工資發(fā)放了,用繳納個稅嗎?
境外付款,代扣代繳的企業(yè)所得稅,請問如何入賬
三季度因為沖紅發(fā)票收入是負數(shù),我這會再開票發(fā)票上稅么
老師我公司能退稅嗎他這啥意思
老師,法人轉(zhuǎn)錢到公司賬戶跟單位結(jié)算卡上記實收資本,其他人轉(zhuǎn)錢進去怎么記賬啊
老師,我們是建筑行業(yè),我可以把轉(zhuǎn)給工長的人工費計入主營業(yè)務(wù)成本里邊,然后在年終匯算清繳的時候這部分成本調(diào)減嗎?