借其他應收款貸,銀行存款

你好 出納把對公賬號的錢轉到自己的私人卡上 交水電費和發(fā)放工資可不可以?
公司對公賬戶把錢轉給出納個人卡上,然后出納在付給供應商個人賬戶,這樣做有什么風險,如何做賬?
甲方以發(fā)放農民工工資發(fā)放到我們員工卡上,這個員工卡上收到的錢可以轉到公司的公戶上嗎?
老師,老板私卡收錢,然后又轉給出納自己的卡一些錢,讓出納用自己卡上的錢去支出,這樣是不是還不如老板把錢打到公賬上,從公賬上出了
公司把公戶上的錢轉到出納私卡上給員工發(fā)工資,如何做賬?
老師電子發(fā)票沒有原件,有查到的截圖可以打印入賬嗎,不像全電發(fā)票可以下載,電子發(fā)票下載不了
老師 我想問下 我公司有實際有兩個公司 ,有個員工從一個公司調到另一個公司 但是社保還沒有轉過來 還再舊的公司 ,但是工資這個月開始在新公司發(fā)放了,這兩個公司我該怎么做工資表呢
老師,您好,9個自行開發(fā)的軟著,資本化支出都是做一起的,那怎么確定每一個軟著的價值呢,怎么入賬每一個軟著的金額
老師,支付房租是掛應付賬款還是其他應付款
老師,我們公司負責幫A公司采購車輛,我們有采購渠道,A公司先打款給我們,然后我們去找B公司采車,采完先上我們公司牌照,B開進項票給我們,然后我們在開銷項票給A,因為賣價肯定要比進價高,但我們只掙服務費不掙銷售差價,這個銷售差價我們需要退還給A,那么這部分退還的差價我們要開票嗎?如果開票,開什么項目比較合適?還有我們會在差價里扣下我們的服務費,這種操作模式是否合理?正確操作您有什么建議嗎?謝謝
我有點固定資產的問題
老師,我這邊是事業(yè)單位學校的賬,現(xiàn)在有個問題就是2012年有一筆學校對外借款50000元,做賬是借:銀行存款 5萬 貸:其他應付款5萬,但是2013年末的期末余額其他應收款_借款貸方余額50000元,而2014年錄入期初數(shù)的時候調了將資產的其他應收款-借款5萬(貸方),調到其他應收款_借款5萬(借方),負債類也有一個其他應付款_其他從借方 調到了貸方5萬,而借款后面2014年歸還,現(xiàn)在一直就掛著10萬了,這種怎么調?
本月社保繳費通知單的費用和銀行扣費怎么不一樣的?
老師,接手一家代理記賬公司的賬,2024.3月之后的銀行帳戶的流手就沒有做,小規(guī)模裝修公司,我接手之后,該補上這個流水,還是不補?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產給個人辦公,應收租金是2600,租客修理空調400塊錢在租金中抵減,實收租金2200,我司賬務處理跟涉稅處理怎么做?
摘要就寫發(fā)工資嗎
摘要寫借款,發(fā)放工資的時候 借應付職工薪酬 貸其他應收款
如果公戶的錢轉到老板私戶,再去買東西,如何做賬
也是按照我這么做賬的
好的謝謝
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