你好,把之前計(jì)提的折舊分錄沖銷。 然后根據(jù)發(fā)票入賬,補(bǔ)計(jì)提相應(yīng)折舊
老師好,我們公司有幾輛車,19年入賬的,也提了折舊,也做了抵扣,結(jié)果這個(gè)月資產(chǎn)評(píng)估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)票開錯(cuò)了,我們單位開成了賣方,這個(gè)月又重新開了發(fā)票,票是這個(gè)月的,這個(gè)賬務(wù)上要怎么處理?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)去年12月份有張專用發(fā)票開錯(cuò)了稅票號(hào),今年1月份才發(fā)現(xiàn),對(duì)方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報(bào)完稅了,想給對(duì)方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務(wù)處理怎么弄?
固定資產(chǎn)23年1月份開的發(fā)票有錯(cuò)但是已經(jīng)入賬計(jì)提折舊了,7月份把前面開的發(fā)票作廢重新開了,開的單位發(fā)生改變金額也發(fā)生改變了,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么處理!
老師,公司2017年成立,當(dāng)時(shí)買的固定資產(chǎn)都沒(méi)有發(fā)票,作為實(shí)收資本入賬了,但是會(huì)計(jì)這些年都沒(méi)有計(jì)提折舊,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,導(dǎo)致賬面固定資產(chǎn)金額特別大,關(guān)鍵好多固定資產(chǎn)已經(jīng)處理了,或者報(bào)廢了,處理的和報(bào)廢的也沒(méi)入賬,老師這種情況怎么處理?
老師,公司2017年成立,當(dāng)時(shí)買的固定資產(chǎn)都沒(méi)有發(fā)票,作為實(shí)收資本入賬了,但是會(huì)計(jì)這些年都沒(méi)有計(jì)提折舊,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,導(dǎo)致賬面固定資產(chǎn)金額特別大,關(guān)鍵好多固定資產(chǎn)已經(jīng)處理了,或者報(bào)廢了,處理的和報(bào)廢的也沒(méi)入賬,老師這種情況怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,序時(shí)賬的借貸方是不是應(yīng)該與科目余額表的借貸方是一致?
老師,公司給管理層員工開了酒店房間放松修心還有茶點(diǎn)招待,然后酒店給我公司開了旅游服務(wù)費(fèi),這個(gè)怎么做分錄?
內(nèi)賬和外賬做法有何區(qū)別
老師,麻煩把工資薪金和附加扣除的表格發(fā)下
第一季度的但是沒(méi)有打流水,沒(méi)有記,現(xiàn)在要怎么處理
老師,離異了,子女判給對(duì)方,做個(gè)人申報(bào),子女教育抵扣嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在把我們一個(gè)車子以62萬(wàn)元的價(jià)格賣給了個(gè)人,要怎么開票
寫增值稅期末留抵稅額退稅的說(shuō)明有沒(méi)有模板?
您好帳上一直掛著預(yù)付款1萬(wàn)元,是當(dāng)時(shí)沖的油卡,后續(xù)使用沒(méi)有取得相關(guān)憑證,可以一直掛著暫不處理嗎?
建筑類獨(dú)立核算的分公司,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目已經(jīng)完成,發(fā)票開出,缺工程項(xiàng)目中安裝的機(jī)械+安裝的發(fā)票,按合同約定九月份對(duì)方才會(huì)開給我們,工程驗(yàn)收是在去年的12月底,今年在第一季度工程發(fā)票已經(jīng)開完,這尾款機(jī)械+安裝的未收到并在第一季度暫估的成本費(fèi),現(xiàn)在是要等對(duì)方開票放到第一季度的憑證里面嗎?
好的,謝謝老師!
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。