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老師好,我們公司有幾輛車,19年入賬的,也提了折舊,也做了抵扣,結(jié)果這個月資產(chǎn)評估的時候發(fā)現(xiàn)票開錯了,我們單位開成了賣方,這個月又重新開了發(fā)票,票是這個月的,這個賬務上要怎么處理?

2020-08-24 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-24 17:50

你好,開錯的紅沖然后重新開,分錄也是原分錄負數(shù)發(fā)票紅沖

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快賬用戶1052 追問 2020-08-24 17:51

提過的折舊呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 18:02

需要紅沖的哦,從開票月份的次月折舊

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快賬用戶1052 追問 2020-08-24 18:08

就是把以前的折舊也一起紅沖嗎?那這個月新開來的發(fā)票呢?入賬在這個月,折舊也從下月開始?以前的折舊不能再做了?

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齊紅老師 解答 2020-08-24 18:18

嗯,按照新開發(fā)票的日期

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你好,開錯的紅沖然后重新開,分錄也是原分錄負數(shù)發(fā)票紅沖
2020-08-24
對方紅沖發(fā)票,我方已認證,我方會開具紅字發(fā)票信息表,視同上次抵扣的貨物退貨,所以你會做一個退貨的憑證,再做一個正常采購入庫的憑證。
2020-09-24
同學您好,您可以直接把正確的發(fā)票放到上月的憑證后面。
2024-06-05
你好,同學 是的 先把上個月入賬的紅沖了 安這個發(fā)票入
2024-06-05
你好,紅沖的這個,按照反方向做收入 重新開具的按照收入重新做賬的
2023-09-28
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