您好,外賬是做有發(fā)票的,針對報稅的,內(nèi)賬是流水賬,做給老板看的
外賬和內(nèi)賬有什么區(qū)別,分別怎么做?謝謝
內(nèi)賬和外賬做賬有什么區(qū)別
內(nèi)賬和外賬怎么做,有啥區(qū)別
請問老師,做內(nèi)賬和外賬有區(qū)別在哪?
內(nèi)賬和外賬有啥區(qū)別?
老師好,匯算清繳有營業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒收到成本票暫估成本費入第一個季度成本,合同約定要九月份給開票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因為費用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費用-工資 2萬 貸:其他應收款-個人借款-某人 2萬,, 這種沒走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報個稅工資嗎?要是申報是在所屬期為3月的個稅中申報嗎?望老師明確回復時間
老師,銀行付款保險費,但是無票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應付職工薪酬要計提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請問公司全年的海關進出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關于固定資產(chǎn)折舊,2024年補計提了2023年的制造費用—折舊費,現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費,這個是只填寫我2024年的折舊費,還是需要加上我補計提2023年的折舊費
固定資產(chǎn),中級跟初級他暫估入賬的價格,是不是還是估價不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進項稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認證并入賬),會計分錄怎么做?應該下個月上游公司才能變正常,到時稅局同意進項稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
具體一點,內(nèi)賬是流水賬這個怎么理解呢
銀行流水即可嗎
不只是銀行流水,是有業(yè)務都做賬,不管是否有發(fā)票
我現(xiàn)在就是搞不明白:比如預付張三一筆費用,等有發(fā)票再進行確認成本或是費用的,目前我只記其他應收款或是預付款(在公戶),那內(nèi)賬呢,怎么記賬,畢竟這筆費用我已經(jīng)付出就按業(yè)務性質(zhì)確認成本即可是嗎(內(nèi)賬不需要發(fā)票),是這樣嗎
意思是沒法取得發(fā)票的直接憑付款依據(jù)做成本費用
我司的內(nèi)賬是包含了公賬部分的
有些是又發(fā)票的,只是確定比較晚而已,這種有當怎么做賬呢(內(nèi)賬)
內(nèi)賬是所有賬都要做,包括外賬的業(yè)務,因為內(nèi)賬是反應公司的真實業(yè)務
我司的內(nèi)賬是包含了外賬部分的,那比如外賬已付一筆費用,但目前發(fā)票還沒有確定,我在外賬中只掛其他應收或是預付款,那在內(nèi)賬而言我這筆費用支付出去了啊,我是直接記成本費用還是像外賬一樣做法,還是直接確認成本或是費用呢,掛賬和確認成本這兩者的做法對利潤有何影響呢
那么你先直接做費用,以后收到發(fā)票不再做憑證就行
那還有一種情況,如果我司未付款,對方先已經(jīng)開票,外賬是要確認成本或是費用的,款未付記應付賬款對吧,那這時內(nèi)賬應該如何記賬呢
內(nèi)賬還是一樣的做法的