你好,學員,你做的是對的,要計入成本的 對稅務申報沒有影響的 報表的話,主要是利潤表損益科目成本和銷售費用的調換,不影響整體利潤的
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業(yè)影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業(yè)務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業(yè)所得稅表嗎?
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業(yè)務收入”?如果是記入主營業(yè)務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業(yè)務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業(yè)務收入,就要有與之匹配的主營業(yè)務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發(fā)支出-工資”,“生產(chǎn)成本”等科目嗎?工資能記入“主營業(yè)務成本”嗎?
老師您好,我剛接一家家政服務企業(yè),剛看第二季度的利潤表,因為之前的會計把成本都做到“營業(yè)費用”里面了(包括保姆的工資等等),但是我這次建賬是把保姆的工資這些做到“主營業(yè)務成本-工資”這里了,這樣會不會造成原先會計所列科目使得公司毛利過大,而我把營業(yè)費用-工資改到主營業(yè)成本-工資,使得毛利降下來了,這樣對稅賦是不是有影響了?
老師您好,我剛接了一家公司的帳,是一個家政服務企業(yè),前任會計把成本都做到了銷售費用中,比如“銷售費用-工資、社保等等”,那么在利潤表中的營業(yè)成本就是0,我想接手過來后調賬把之前的銷售費用的工資社保結轉到主營業(yè)務成本中,老師我想問的是,我這樣操作,對所得稅、報表、這些有什么影響嗎?蟹蟹老師
老師中午好啊,我想咨詢你個問題。就是我們公司主要是空調設備的銷售及安裝(有家裝也有工裝),用到的會計科目都是主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,但是最近我們接了幾個建筑項目(如學校食堂裝修),那針對這些的收入與成本會計科目可以用原來的嗎?還是要改成建筑企業(yè)用的科目如工程施工,合同結算。
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應該在哪里填報
高級會計需要什么學歷可以報考
公司有國內業(yè)務屬于一般計稅,有一部分國外設計屬于免稅,請問像國內公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。