你好同學(xué)稍等看一下
老師,有一張做錯(cuò)分錄了,而且是跨月的,我想做正確的正確的分錄,應(yīng)該怎么操作
老師這個(gè)第4題,正確會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師這個(gè)第4題,正確會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
小天老師,續(xù)答的,老師那這個(gè)分錄正確的應(yīng)該怎么做
老師,資料4的正確分錄應(yīng)該怎么做?
在計(jì)算土地增值稅扣除金額時(shí),包括契稅嗎?房企和非房企,新建房和存量房有區(qū)別嗎?請(qǐng)展開(kāi)詳細(xì)說(shuō)明?
學(xué)校沒(méi)畢業(yè)還有一年時(shí)間畢業(yè),去單位實(shí)習(xí)一年,實(shí)習(xí)期間單位必須交社保么
老師為啥做稅務(wù)登記,總是出現(xiàn)投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息之和不同,檢查幾遍都是一樣的
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過(guò)8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
老師,要注銷(xiāo)公司有現(xiàn)金余額,有實(shí)收資本,怎么處理
老師,7月繳納6月份的增值稅時(shí),上個(gè)會(huì)計(jì)借方用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目;6月份之前繳納增值稅一直用的借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,7月份的分錄是不是寫(xiě)錯(cuò)了
付款人 a 公司打款給 a 公司,這筆銀行流水是掛什么科目
個(gè)人出租住房計(jì)算個(gè)人所得稅時(shí), 判斷4000以上還是4000以下是減租賃相關(guān)稅費(fèi)和修繕費(fèi)前還是后
師,我想問(wèn)一下,你會(huì)非貨幣性資產(chǎn)交換他換入的資產(chǎn)的入賬價(jià)值是換出資產(chǎn)的公允價(jià)值價(jià)值呀?那這道題他這個(gè)答案就不對(duì)呀,這個(gè)甲公司換出的資產(chǎn),那個(gè)無(wú)形資產(chǎn)供應(yīng)價(jià)值是420呀,他這里按換入的那個(gè)固定資產(chǎn)的那個(gè)價(jià)值,算那個(gè)固定資產(chǎn)那個(gè)就換入的那個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值了。你看到底是這個(gè)答案有問(wèn)題,還是我我做的有問(wèn)題?
老師,公司付了一萬(wàn)定金,后續(xù)付了5萬(wàn)貨款,收到供應(yīng)商發(fā)票6萬(wàn),后面供應(yīng)商退了這一萬(wàn)定金,導(dǎo)致掛賬一萬(wàn)。她們不重新開(kāi)票的情況下,我怎么把賬做平?。?/p>
借,銀行存款4520 貸,其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅520
老師,答案是這樣的,但是我不太明白第3第4筆目錄?
同學(xué),售后回購(gòu)時(shí) 借,銀行存款4520 貸,其他應(yīng)付款4000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅520 借,
通同向購(gòu)買(mǎi)方融資,按照五個(gè)月分?jǐn)偫?借,財(cái)務(wù)費(fèi)用200 貸,其他應(yīng)付款200
考慮所得稅 庫(kù)存商品賬面價(jià)值3000.計(jì)稅基礎(chǔ)0 其他應(yīng)付款賬面價(jià)值4200.計(jì)稅基礎(chǔ)0 所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(4200-3000)*0.25=300 借,遞延所得稅資產(chǎn)300 貸,所得稅費(fèi)用300