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老師,7月繳納6月份的增值稅時,上個會計借方用了應交稅費-應交增值稅科目;6月份之前繳納增值稅一直用的借方:應交增值稅-未交增值稅,7月份的分錄是不是寫錯了

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老師,7月繳納6月份的增值稅時,上個會計借方用了應交稅費-應交增值稅科目;6月份之前繳納增值稅一直用的借方:應交增值稅-未交增值稅,7月份的分錄是不是寫錯了
2025-08-16 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-08-16 09:37

沒事的,你調(diào)整為一致就行

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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 09:37

老師,應該怎么調(diào)整呀

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:38

修改那個憑證,改為應交增值稅-未交增值稅

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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 09:39

是紅字沖銷7這份這筆憑證,重新再按正確的科目填寫一份新憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:41

也可以這樣調(diào)整 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 09:43

老師,您看下她這個增值稅的明細科目,有點搞不清楚狀況了

老師,您看下她這個增值稅的明細科目,有點搞不清楚狀況了
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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 09:44

進項稅額和進項稅額(計算抵扣)她為什么要設兩個不同的科目呀

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齊紅老師 解答 2025-08-16 09:47

他是專門設置了一個計算抵扣的進項

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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 10:11

老師,能不能把這兩個科目合在一個科目里呀

老師,能不能把這兩個科目合在一個科目里呀
老師,能不能把這兩個科目合在一個科目里呀
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齊紅老師 解答 2025-08-16 10:12

以前的別管了,后邊按你正常的思路做就行

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快賬用戶3031 追問 2025-08-16 10:15

我把她的7月份期末余額入到快賬軟件就可以是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-16 10:16

是的,就是那樣處理就行

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你好,小規(guī)模納稅人增值稅不需要特地做結轉處理,發(fā)生的時候計入(應交稅費-應交增值稅)貸方,繳納或者減免的時候計入借方就是了
2024-01-14
是的,是這樣賬務處理的???????
2022-09-14
你好,應該是轉到未交增值稅的
2023-03-15
借:應交稅費--未交增值稅6000元 貸:銀行存款6000
2023-05-18
可以的,可以這么做。
2022-12-06
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