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請(qǐng)問:之前月份增值稅按月結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅留抵中,7月份的時(shí)侯做 了增值稅留抵退稅,到賬時(shí)做了貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方:銀行存款 這樣可行嗎

2022-12-06 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 14:46

可以的,可以這么做。

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快賬用戶8729 追問 2022-12-06 14:48

就是說不用在調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那就按上述分錄做的不修改了

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齊紅老師 解答 2022-12-06 14:50

對(duì)的,是的,你之前留底做到了,這個(gè)里面可以的,但是就是有一個(gè)缺點(diǎn),你的增值稅申報(bào)表和你帳上的不一致。

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快賬用戶8729 追問 2022-12-06 14:56

是的呢,我看了下就對(duì)不上,就是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2022-12-06 14:58

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)該是做這個(gè),然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出月末在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。

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快賬用戶8729 追問 2022-12-06 15:00

那這個(gè)賬要調(diào)過嗎?之前做的是:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 現(xiàn)在調(diào)整如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(貸方負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 再做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-12-06 15:02

可以的,可以這么做。

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