 
                            這個不用交稅的了哈

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司注銷稅務(wù),10月利潤表中盈利14萬,利潤表中本年累計是虧損6萬,資產(chǎn)負債表中未分配利潤期末數(shù)是-3萬,科目余額表中庫存現(xiàn)金46萬,企業(yè)注冊資本50萬,注銷時怎么交稅?
未分配利潤為負6萬多,,貨幣資金為5萬多,實收資本為10萬,注銷清算時還需要交企業(yè)所得稅嗎?
公司 注銷賬面上有未分配利潤28萬,實收資本100萬,庫存現(xiàn)金只有98萬,如何處理?謝謝
老師,注銷時資產(chǎn)負債表上庫存現(xiàn)金和未分配利潤有幾十萬,利潤表上的利潤總額是負數(shù),這種情況下注銷需要繳納什么稅款嗎?
?注銷時未分配利潤為負數(shù),但是報表上庫存現(xiàn)金,有實收資本,實收資本比庫存現(xiàn)金大,還需要交個稅?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
可以直接注銷?但是賬上有資產(chǎn)呀不是相當于分紅?
賬面只有現(xiàn)金的了 借:實收資本 ? 貸:庫存現(xiàn)金 ? ? ? 利潤分配