你好。你開了發(fā)票就要做收入。
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報未開票的收入,減按1%計稅的不含稅收入是1萬,稅金1000元。(7月有實現(xiàn)13%計稅的已開票不含稅收入10萬,稅金1.3萬,未開票收入額20萬。:)請問,上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表?
申報增值稅,有一張發(fā)票收入分期確認,但是增值稅當月就申報了,當月及后面月份開票收入和未開票收入怎么填報?納稅主表和賬務處理收入處始終有未確認收入的差額是吧
1.9月賬上已確認收入但未開票,賬務上必須計算提銷項稅么? 2.9月納稅申報表未開票欄填銷售額和銷項稅,11月才開票,11月申報在附表未開票欄填負數(shù)銷售額和銷項稅沖掉么? 3.11月賬務還要做2筆分錄么?一是9月未開票確認收入的紅字分錄,二是11月開票確認收入的藍字分錄。 請問以上操作對么?
去年已入賬未開票收入是366元,今年6月財報收入累計1000元,今年6月申報去年未開票366元(變成今年6月增值稅申報表上本年累計收入1366元),7月開票500元,其中有100元屬于上述未開票收入366元其中的100元7月份開票了,那是不是要未開票收入做負數(shù)100元,本年申報累計收入為多少?是1366+500-100=1766元嗎
公司有一筆收入11萬元7月已開票,但是7月賬上未確認收入(未達到確認收入的條件),現(xiàn)在要申報7月份的增值稅,那申報表上的收入比財報上的收入大11萬,申報表要怎么處理
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產(chǎn)入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調(diào)整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉(zhuǎn)讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉(zhuǎn)要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農(nóng)產(chǎn)品進項,今年可以做進項轉(zhuǎn)出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產(chǎn)稅,可以按自有房產(chǎn),每個季度交房產(chǎn)稅嗎?