你好,那上個月申報的未開票收入本月開票部分直接負數(shù)申報就行了
老師,我是7月辦理的小變一般納稅人,但七月有開6月已申報未開票的收入,減按1%計稅的不含稅收入是1萬,稅金1000元。(7月有實現(xiàn)13%計稅的已開票不含稅收入10萬,稅金1.3萬,未開票收入額20萬。:)請問,上月已申報在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報表?
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬的未開票收入,在增值稅申報表中未開具發(fā)票收入那填了10萬的收入,然后本月開具了這個10萬的發(fā)票,請問如何申報報表?謝謝
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應填-10萬,銷項應納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應納稅額-1.3萬嗎?謝謝
公司有一筆收入11萬元7月已開票,但是7月賬上未確認收入(未達到確認收入的條件),現(xiàn)在要申報7月份的增值稅,那申報表上的收入比財報上的收入大11萬,申報表要怎么處理
車間要用一個材料500元現(xiàn)金 以前談的是含稅13%的 那現(xiàn)在這單我們不用他們開票的話 應該是付他們多少錢
5月份能報6月份的個稅嗎
老師好,請教一個問題,公司過年買的鞭炮開票來進哪個科目記賬?
小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預警,這個嚴重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
但是,稅率沒有看到3個點的
你上個月是按照1個點申報的吧,這個月未開票收入負數(shù),然后再填寫減免稅明細表2%的負數(shù)
上個月一個點申報的未開票收入。減免稅明細表,期初額、本期發(fā)生額、實際抵扣額分別填多少?
未開票收入負數(shù)填哪個表哪一行?我在主表沒有看到3%的稅率
減免稅明細表填寫負數(shù)2%的增值稅,主表有3%的,沒有1%
老師,我沒有看到3%的地方
一般計稅方法征稅有13%-9%-6%,簡易有6%-5%-4%-3%
你填寫主表,主表里面有
主表里填哪個項目呢?
第五欄里就可以的哦
那么,主表第5行是填正的銷售額還是副的呢?
你是沖減上月的是負數(shù)
老師,我填了負數(shù),它提示得大于附表一里第九列的數(shù)據(jù),可第九列是灰色的
你看有白色欄的嗎
我的附表一第九列全部是灰色的
未開票收入那列也是灰色嗎
老師,未開票收入看到了。但,我現(xiàn)在進項不對,過橋過路的是按3個點計算抵扣嗎?是填在附表2的第10行嗎?填完在主表12行中沒有匯總到是怎樣回事呢?
附表一沒有3%的那欄嗎
老師,我現(xiàn)在是進項,有個計算抵扣的過路票沒有提現(xiàn)出來,是不是我在附表二中填錯了位置?
過路費是勾選的還是自己手動填寫的,