您好,企業(yè)需要查看預(yù)警提示信息,以確定預(yù)警的具體原因。開票風(fēng)險可能由多個因素引起,比如開票金額異常、發(fā)票內(nèi)容錯誤、開票時間異常等等。企業(yè)需要針對不同的預(yù)警原因,采取不同的處理措施。
老師您好,有一份發(fā)票上月已抵扣,本月發(fā)現(xiàn)信息有問題,所以本月收到一份紅票和一份信息正確的藍票,藍票稅金系統(tǒng)里還能看見需要重新認證是嗎,那紅票進項需要怎么處理,是進項轉(zhuǎn)出嗎?謝謝
老師,我想問一個問題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤開票系統(tǒng)查不到了,要沖對應(yīng)的藍字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼也彈出來無對應(yīng)藍字發(fā)票,請問是3年前的無法進行紅沖了么?因為有導(dǎo)出電子版的開票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開票系統(tǒng)就沒有
老師,我10月取得了一張藍字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個月)。我抵扣勾選時系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認證了,新開的那張發(fā)票沒有認證。這個我需要在認證系統(tǒng)跟申報系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
老師請問23年一張專票24年1月紅沖了,重新開了一張藍字發(fā)票比紅沖的那張票少了3萬多元,這個怎么做賬務(wù)處理
請問老師打開電子稅務(wù)局藍字發(fā)票開具有提示“風(fēng)險預(yù)警:藍色!你的行為已經(jīng)觸發(fā)開票風(fēng)險預(yù)警機制(藍色預(yù)警)請注意虛開增值稅發(fā)票風(fēng)險?!笔窃趺椿厥?,怎么處理好?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
這個最好問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
提示了虛開的藍色預(yù)警,這個怎么處理?
你們確實有虛開發(fā)票嗎
開出去的銷售發(fā)票沒有,但取得的成本發(fā)票有過多開了
取得的成本沒有虛開發(fā)票吧
取得的成本沒有虛開發(fā)票吧
取得的成本沒有虛開發(fā)票吧
取得的成本沒有虛開發(fā)票吧
有過但有四流一致
先去稅務(wù)局了解下情況,看他們怎么說,到時帶上相關(guān)的資料解除異常就可以