一號(hào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的。
老師你好 想問一下 我們是外貿(mào)公司 入賬了一筆是國(guó)外客戶樣品的快遞費(fèi)用 沒有正式報(bào)關(guān)單的 想問一下怎么記賬 記什么會(huì)計(jì)分錄呢
老師好,請(qǐng)問一下,我們國(guó)外有個(gè)客戶給我們寄一批物料到我們公司,這批貨物屬于客供料,那貨物進(jìn)來(lái)我們是不是需要報(bào)關(guān)進(jìn)口啊?如果報(bào)關(guān)進(jìn)口那增值稅跟關(guān)稅那些是我們出還是對(duì)方付???另外這批客供料到我們公司我們之間沒有采購(gòu)訂單跟合同那些,這樣是不是需要補(bǔ)資料???麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
您好,江老師,還是出口的業(yè)務(wù)咨詢您一下,是這樣的情況:我司出口到客戶的產(chǎn)品,有問題,如果我們選擇讓客戶退貨給我們,具體需要怎么操作呢?我們需要按照進(jìn)口產(chǎn)品處理,還是客戶退貨給我們走報(bào)關(guān)手續(xù)?
老師,我們公司出口一批貨物,沒有正式報(bào)關(guān),通過國(guó)際快遞發(fā)出的,取得的進(jìn)項(xiàng)票是普票,請(qǐng)問這筆交易該怎么入賬?需要視同內(nèi)銷繳稅嗎?
老師,你好,我想問下。收到國(guó)外客戶的樣品單費(fèi)用,但我們公司沒有通過走報(bào)關(guān)模式出口。那我這一筆需要還是申報(bào)出口收入呢還是視同內(nèi)銷一樣申報(bào)?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬(wàn),留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來(lái)數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無(wú)組價(jià)問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認(rèn)收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認(rèn),沒有說分期如果不分步確認(rèn)是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認(rèn)收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認(rèn)是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,今年還用驗(yàn)照嗎
老師,我們公司去參加展會(huì)展位費(fèi)35000元,有一個(gè)公司占用我們一塊地方,給了我們1萬(wàn),這個(gè)費(fèi)用怎么做憑證?
你好,需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理的
那出口了不退稅的也一樣視同內(nèi)銷?
那我的金額是按照哪一天的匯率算呢,畢竟我沒有走報(bào)關(guān)單,走快遞發(fā)出的。
你好,這個(gè)不一定有免稅的,也有轉(zhuǎn)那些的。
有免稅的也有轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。需要看具體的。
你發(fā)出貨物當(dāng)月的第一個(gè)工作日或者當(dāng)天。
你說的看具體是指什么意思?走了有報(bào)關(guān)單的就是免稅的,如果沒有的就是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷是嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我沒有走報(bào)關(guān)單的這筆收入,我申報(bào)收入是什么時(shí)候都可以確認(rèn)收入嗎?
隨便你自己決定就行。
如果有走報(bào)關(guān)單報(bào)關(guān)出口了的貨物,不需要申請(qǐng)退稅的,那我這邊收入是按照出口免稅申報(bào)呢還是視同內(nèi)銷申報(bào),繳納增值稅呢
你好,免稅的免稅的,免稅的,為了湊字?jǐn)?shù)。
那我那一批開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就直接認(rèn)證不抵扣?
然后不走報(bào)關(guān)視同內(nèi)銷的那一批,開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是可以認(rèn)證抵扣的對(duì)吧
可以的,可以這么做的。