你好,同學(xué),你好! 1..借 利潤(rùn)分配-未分 貸 應(yīng)付股利 2..借 應(yīng)付股利 貸 銀行存款
老師,上級(jí)要我們上繳利潤(rùn)435,000您看這分錄是這樣做嗎? 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)為43,5000 貸:銀行存款43,5000
老師,內(nèi)部交易賣(mài)產(chǎn)品給子公司,子公司做為固定資產(chǎn),到了第二年年末我寫(xiě)了調(diào)整分錄未分配利潤(rùn)-年初,這個(gè)未分配利潤(rùn)是指資產(chǎn)負(fù)債表的還是寫(xiě)利潤(rùn)表上的未分配利潤(rùn)?
老師公司資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤(rùn),需要支付給老板,分錄是怎樣寫(xiě)的? 幫我看看我寫(xiě)對(duì)了嗎? 借 未分配利潤(rùn) 貸 銀行存款
老師,從未分配利潤(rùn)給股份分紅,該怎么寫(xiě)分錄,我之前寫(xiě)的借:未分配利潤(rùn)60 貸:應(yīng)付股利60 借:應(yīng)付股利60 貸:銀行存款60 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,剛好差60
老師,提取未分配利潤(rùn)的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷(xiāo),支付完所有負(fù)債及實(shí)收資本后,還剩下的錢(qián)要準(zhǔn)給股東,我直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么重分類呢?
請(qǐng)問(wèn)務(wù)務(wù)費(fèi)發(fā)票金額報(bào)個(gè)稅還是按發(fā)票金額勞務(wù)費(fèi)金額27671.29元稅額276.71元,個(gè)稅計(jì)算4641.11?按什么
老師好,公司購(gòu)入月餅可以直接做到管理費(fèi)用里嗎
老師,我們是充電公司,付給國(guó)網(wǎng)的電費(fèi)做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,開(kāi)具發(fā)票后做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款。國(guó)網(wǎng)有積分返現(xiàn)充抵我們的預(yù)付賬款,但發(fā)票按實(shí)際發(fā)生開(kāi)具的。之前做了上面一筆,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)國(guó)網(wǎng)預(yù)付賬款余額大于我們公司,本年度怎么調(diào)賬,以前年度怎么調(diào)賬
請(qǐng)教,我們購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛,合同約定是包含了車(chē)輛價(jià)格,所有稅費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),上牌費(fèi)等,交鑰匙價(jià)的。發(fā)票是按合同金額全額開(kāi)票的,那么這個(gè)車(chē)輛完稅證明是以誰(shuí)的名義交的呢?我這邊查不到完稅證明,但是對(duì)方給了完稅證明的資料。
老師,去年發(fā)票紅沖,這個(gè)月再重新開(kāi)票,需要提額申請(qǐng),我應(yīng)該先紅沖再提額開(kāi)票,還是先提額,再紅沖,再開(kāi)票
老師資產(chǎn)負(fù)債表可以修改嗎?
關(guān)于用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到發(fā)票,過(guò)幾個(gè)月再退稅勾選,計(jì)提出口退稅款,這幾個(gè)整個(gè)分錄是什么
董孝彬老師 問(wèn)一下,還有一個(gè)這種情況,我們老板說(shuō)的讓我調(diào)一下庫(kù)存,那個(gè)庫(kù)存有一些苗木,說(shuō)的實(shí)際沒(méi)有了,這個(gè)苗木數(shù)量和品種都沒(méi)有了。讓我在電腦庫(kù)存里刪除去掉,然后把這個(gè)數(shù)量和金額替換成其它苗子,別的苗木就是現(xiàn)有的苗木,就這種情況,我怎么操作呀?這不是意思張三給按到李四身上了嗎?那我怎么辦呀老師?
小規(guī)模公司共享單車(chē)發(fā)票品名開(kāi)信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎