同學(xué)您好,您這具體是什么情況,是您的投資方要分紅的是吧
老師,上級要我們上繳利潤435,000您看這分錄是這樣做嗎? 借:利潤分配未分配利潤為43,5000 貸:銀行存款43,5000
老師,虧損,年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這樣做對嗎
老師,繳2020年企業(yè)所得稅,這樣做分錄對嗎?借:利潤分配——未分配利潤,貸:銀行存款
老師,公司收到匯算清繳退稅,會計(jì)分錄是:借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤,這這樣做對嗎?
分紅的會計(jì)分錄: 借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸:應(yīng)付股利 借:利潤分配——未分配利潤 貸:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利 支付時(shí) 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 老師,分紅分錄是這樣嗎
是不所有涉及金額的合同都要交印花稅
顧客掃公戶二維碼支付的錢,能公戶轉(zhuǎn)他私戶退回嗎
漢堡開票大類屬于什么
會計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計(jì)自己賠?
老師好,單位過節(jié)送客戶的月餅,禮盒這些,賬務(wù)處理必須要通過視同銷售嗎,還有個(gè)稅的問題怎么處理比較好,對企業(yè)有利,謝謝
老師包的工程,對方付款直接代付工人工資了,需要做個(gè)什么手續(xù)嗎?
老師!我需要一份最新購房契稅政策文件,請問在哪里查
老師未分配利潤怎么才能減少
會計(jì)漏保印花稅,造成滯納金2000元,會計(jì)自己賠嗎?
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計(jì)入無形資產(chǎn)還是在建工程
就是上級單位叫我們交435,000然后我們就交給他。
上級單位開收據(jù)是上繳利潤。
如果是分紅最好是通過應(yīng)付利潤過渡一下,計(jì)提分配的時(shí)候,借利潤分配——未分配利潤貸應(yīng)付利潤,實(shí)際支付,借應(yīng)付利潤貸銀行存款
上級開收據(jù)是上繳利潤那應(yīng)該就是分紅吧?
是的,這是應(yīng)該是屬于分紅的
上級叫我們上交利潤,就開個(gè)收據(jù)給我們不用其他材料吧。
最好是分配的時(shí)候做個(gè)股東會決議
說明這個(gè)是你們分配的依據(jù)
我們這是國有林業(yè)苗圃,沒有股東。也要股東會議嗎?
上級就是林業(yè)總公司
那上級要求您交,有沒有什么文件
也沒有文件,這樣可以嗎? 經(jīng)常上級叫我們干嘛,都沒有什么材料。也不好向他們要。
這樣就是做的時(shí)候沒有什么依據(jù),那您就弄個(gè)付款單據(jù),讓領(lǐng)導(dǎo)簽字吧
付款單據(jù)是有,領(lǐng)導(dǎo)也有簽字,這樣沒有問題吧?
老師:他們開始給我們轉(zhuǎn)435,000說是工程款,那這筆款我的分錄我該怎么做呢?借銀行存款貸什么呢?
他們他們先轉(zhuǎn)給我們435,000,說是工程款,然后又叫我們上繳利潤400,000這分錄應(yīng)該怎么做呢?
生你們給他們做工程的工程款嗎
那這應(yīng)該是您的收入的
其實(shí)工程也沒有做,就他們先給我們435,000然后又直接叫我們上繳利潤。那我們這435,400可以直接就做成收入是嗎?也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本?
不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那您的利潤不是就很高了,要交企業(yè)所得稅的
那像這樣怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?他給我們435,000又叫我們上交利潤400,000。
那或者您可以做成往來款嗎
老師往來款應(yīng)該怎么樣做呢?
就是收款的時(shí)候,借銀行存款貸貸其他應(yīng)付款,然后給他的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款,就是中間到時(shí)候會有差額,不能做平