你好,去年有沒有做匯算清繳納稅調(diào)整?
去年暫估了成本。,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 今年來了票是費(fèi)用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估,今年匯算清繳前發(fā)票來了,該怎么做賬呢
去年暫估費(fèi)用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
去年暫估的費(fèi)用,今年發(fā)票到了,賬務(wù)處理怎么做
老師請(qǐng)問一下 去年暫估的管理費(fèi)用 今年收到發(fā)票要怎么做賬啊
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
做了,賬一直沒做
票的金額不夠暫估的,請(qǐng)問怎么做
你好。借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
不涉及利潤分配嗎
這個(gè)數(shù)據(jù)和去年要是沒有差異的就不用了,因?yàn)檫@個(gè)是一顆木借貸帶平的。
就是有差異,我說了票不夠暫估的呢
那你意思是說回來的發(fā)票和你暫估的金額不相等,那實(shí)際數(shù)據(jù)請(qǐng)說一下。
比如我暫估了10萬,但是只到了8萬的發(fā)票
就是紅沖8萬,然后再做一筆8萬的分路和上面分路一模一樣。2萬元沒有回來,不用處理。