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老師請(qǐng)問(wèn)一下 去年暫估的管理費(fèi)用 今年收到發(fā)票要怎么做賬啊

2023-07-25 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-25 18:00

去年暫估的金額準(zhǔn)確嗎?

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快賬用戶2711 追問(wèn) 2023-07-25 18:01

金額是準(zhǔn)確的

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齊紅老師 解答 2023-07-25 18:01

直接把發(fā)票貼在去年的憑證后就是了

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快賬用戶2711 追問(wèn) 2023-07-25 18:04

不用做其他任何分錄嘛

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齊紅老師 解答 2023-07-25 18:04

是的,不用做任何處理。

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去年暫估的金額準(zhǔn)確嗎?
2023-07-25
紅沖借管理費(fèi)用 -50萬(wàn) 貸應(yīng)付——暫估-50 再做一筆發(fā)票,借管理費(fèi)用? 35? 貸應(yīng)付 35
2023-10-09
你好;? 你實(shí)際費(fèi)用是16萬(wàn); 那么你做 :借管理費(fèi)用16貸 應(yīng)付賬款- 某供應(yīng)商? ?
2023-02-09
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認(rèn)發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022-05-10
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
2023-08-10
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