你好,你和個(gè)體戶之間的合同不需要交。
老師,我們是一般納稅人,商貿(mào)企業(yè),我們稅種無印花稅,請問我們還需要繳納印花稅嗎?
請問老師我們是商貿(mào)企業(yè),印花稅怎么交
老師你好!有個(gè)商貿(mào)公司,成立了兩個(gè)一般納稅人的商貿(mào)企業(yè),成了了兩個(gè)小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),還有一個(gè)體工商戶,他們把個(gè)體工商戶、小規(guī)模企業(yè)購入庫存都放入一般納稅人企業(yè)了,請問老師類似這種情況如何處理好??
你好 老師 個(gè)體工商戶與企業(yè)簽訂的合同要交印花稅嗎?如維修費(fèi)和加工費(fèi)。還是怎么區(qū)分個(gè)體工商戶與企業(yè)
老師你好!我們企業(yè)是商貿(mào)一般納稅人,對方是個(gè)體工商戶,我們企業(yè)用交印花稅嗎
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個(gè)點(diǎn) 可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計(jì)數(shù)填,但是如果2024年有補(bǔ)計(jì)提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨(dú)立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計(jì),導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個(gè)利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費(fèi)用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費(fèi)用,兩位股東要分家,估計(jì)下半年有一個(gè)合作項(xiàng)目到時(shí)候再繼續(xù)合作。做為財(cái)務(wù),應(yīng)該如何做財(cái)務(wù)分家報(bào)告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費(fèi)用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補(bǔ)上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費(fèi)用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團(tuán)旗下的一個(gè)公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報(bào),什么是歸屬于外方股東權(quán)益?
只交銷售開票的印花稅唄,從個(gè)體購入的貨物不交,是這樣理解嗎
對的,是的,是這么做的,如果你銷售給個(gè)體戶的,個(gè)人的也不需要。
銷售的都是企業(yè)的,購入的商品有一部分是個(gè)體工商戶提供的,那購入商品是企業(yè)的就正常交稅
從個(gè)體戶、個(gè)人手里購買銷售的都不需要交,其他的都需要交,你從企業(yè)那邊購買的需要繳納 不是所有的都不需要交,你從個(gè)體戶個(gè)人手里購買的不用交,但是從企業(yè)那里購買的就得交
老師有相關(guān)條款嗎
你好可以參考這個(gè)的。
這個(gè)稅務(wù)局也不能承認(rèn)呀
你好,這個(gè)就是稅務(wù)局回復(fù)的
為啥稅務(wù)局不承認(rèn),你去問稅務(wù)局了嗎?你稅務(wù)局不承認(rèn)的話,你就按照你稅務(wù)局的來
那我們這種,我們沒辦法給你回復(fù),我們只能按照政策來。但是我們這邊個(gè)體戶確實(shí)不需要交買賣合同印花稅。我們之前問了。