一定有這個(gè)業(yè)務(wù)才是可以的
老師,你好。我公司的營業(yè)執(zhí)照上的經(jīng)營范圍有供應(yīng)鏈管理服務(wù),餐飲管理與食品經(jīng)營(僅銷售與包裝食品);食品經(jīng)營許可證上主體業(yè)態(tài):餐飲服務(wù)經(jīng)營者(餐飲管理企業(yè))(網(wǎng)絡(luò)銷售),經(jīng)營項(xiàng)目:其他類食品銷售(食品經(jīng)營管理)。老師,請(qǐng)問我公司可以開餐飲服務(wù)發(fā)票嗎?我公司是一般納稅人,服務(wù)類的發(fā)票是不是6%,是否符合簡易計(jì)稅,如果可以,稅點(diǎn)是多少?
、某日化企業(yè)(增值稅一般納稅人)位于某市城區(qū)。新研制了一種新型化妝品,每瓶200ml,每瓶該型化妝品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的成本為51元(不含稅)?;瘖y品所適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 按要求完成下列問題:(10分) (1) 每瓶該化妝品的不含稅保本價(jià)是多少? (2) 如果以40%的成本利潤率計(jì)算,應(yīng)該定價(jià)為多少? (3) 如果以35%的銷售利潤率定價(jià),該化妝品應(yīng)定價(jià)為多少? (4) 每瓶該化妝品可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是多少? (5) 若按銷售利潤率的35%定價(jià)銷售,該日化企業(yè)為每瓶該化妝品應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅分別是多少? (6) 此時(shí),該日化企業(yè)為每瓶該化妝品應(yīng)當(dāng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅是多少? (7) 如果你購買了該化妝品,那么你所承擔(dān)的增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅各是多少?
甲企業(yè)為居民企業(yè),主要從事化妝品制造與銷售,2021年發(fā)生部分事項(xiàng)如下:(1)銷售化妝品收入5000萬元,讓渡專利技術(shù)使用權(quán)取得收入200萬元,債務(wù)重組收入10萬元。(2)收到張某投資款項(xiàng)88萬。(3)實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)1600萬元。(4)研發(fā)一項(xiàng)抗衰產(chǎn)品,實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100萬元(未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益)。(5)支付訴訟費(fèi)5萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款12萬元。繳納消費(fèi)稅38萬元、企業(yè)所得稅156萬元。已知:化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)扣除限額為營業(yè)收入(銷售收入)的30%。要求:根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度與上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問題:1.下列業(yè)務(wù)中,在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),應(yīng)當(dāng)計(jì)入收入總額的是()。A.銷售化妝品收入5000萬元B.讓渡專利技術(shù)使用權(quán)取得收入200萬元C.債務(wù)重組收入10萬元D.張某投資款項(xiàng)88萬元2.對(duì)于甲公司實(shí)際發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除的算式正確的是()。A.5000×30
老師,你好。想問一下如果經(jīng)營范圍有化妝品零售和分銷,廣告費(fèi)是不是可以按30%計(jì)算企業(yè)所得稅?
老師你好,銷售貨物和運(yùn)輸都屬于主營業(yè)務(wù)范圍,銷售貨物且產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)時(shí),如果企業(yè)分別核算,并且有運(yùn)輸業(yè)務(wù)資格,可以按照9%的稅率繳納運(yùn)輸增值稅,否則屬于混合銷售按照13%納稅。是這樣嗎
申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營所得的時(shí)候,提示:當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào),請(qǐng)前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào),這個(gè)要怎么處理哦
老師你好!請(qǐng)問賬套本月進(jìn)項(xiàng)稅額3437.77,本月待認(rèn)證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費(fèi)用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請(qǐng)問老師,老板拿的培訓(xùn)公司的非學(xué)歷教育服務(wù)發(fā)票計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 請(qǐng)問虧損很大虧損了18萬, 能注銷嗎
老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬,上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤分配里了,然后我看那一年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì),那企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請(qǐng)報(bào)稅,法人的個(gè)稅在零申報(bào),沒有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報(bào),那所有的申報(bào)表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過來叫我們把公司收益人做個(gè)備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說的跳到另一個(gè)頁面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個(gè)陜西公司收益人備案操作流程?。?/p>
這個(gè)進(jìn)來多少票主營業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因?yàn)楣て谘訒r(shí),給甲方的違約金怎么做處理