您好,進入到營業(yè)外支出里面。
老師,您好。發(fā)票與付款金額相差2分錢,對方開給我們的發(fā)票9070.09,我們實際付款9070.10,是因為開票時小數(shù)點導(dǎo)致的,請問這個差的2分錢應(yīng)計入哪個科目的?
2.某企業(yè)銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上的售價300000元,增值稅額48000元,貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價格上給予6%的折讓。銷售方已經(jīng)同意了對方折讓的請求,并開具了增值稅紅字發(fā)票。銷售方實際收到了貨款。要求:根據(jù)上述資料編制相應(yīng)的會計分錄(“應(yīng)交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄名稱)。
老師您好,我們有個應(yīng)付賬款的貸方余額有幾毛錢,因為發(fā)票合同金額和實際付款金額會差幾毛幾分錢,實際上我們已經(jīng)不欠他們貨款了,這個已經(jīng)不用付了,那做營業(yè)外收入的二級科目寫什么
你好..有沒有大神能幫我一下忙.. 我們老板,需要一份明細表..但是我覺得我制的表看起來不明了.. 比如收入分為銀行貸款申請金額100萬..實際收到50萬..專項債申請金額200萬..實際收到50萬..每次都要寫清收款時間..支出工程款..哪一家中標.中標價多錢..現(xiàn)在付了多錢.每一次錢是什么時候付的..還有多少余額..大類有工程款、設(shè)計費、監(jiān)理費、還有開工前的各種雜費都是分別付了多少.給誰付的..發(fā)票情況..有償請教這樣的一個表..
對方少付了2毛錢,這兩分計入哪個科目明細,銷售票2419.2 實際收款金額2419
首次出口退稅,提交了資料,可是很久都沒有回應(yīng),怎么辦?
輔助核算是什么,能帶來什么好處
老師,我們在8月11日申報了,也繳納了增值稅,還是可以更正申報嘛
老師您好,短途的火車票,單程500以內(nèi)的,可以計入管理費用交通費里嗎?沒有住宿和餐飲、不具備差旅費完整鏈條的這種
的老師,我們老板個人需要出租住房和商鋪,個人名下有一個個體工商戶是核定征收,8000以內(nèi)是免稅的,那我可不可以把這個個體工商戶的經(jīng)營范圍增加一個租賃,然后老板出租的可以從這個個體工商戶的業(yè)務(wù)走。
老師您好,老板在公司任職的,每周末都回上海家里,(南京-上海)只產(chǎn)生了火車票,沒有住宿和餐飲,所以每次都是計入管理費用交通費里的,這樣做了嗎?因為聽說市內(nèi)的交通才可以計入交通費?我理解也屬于日常通勤了
老師你好,公司雇傭臨時工,工作6天,需要申報個稅嗎?
老師您好,之前的火車票都計入了管理費用交通費里了,累計三千多塊錢,可以不作調(diào)整了嗎?因為聽說長途的交通應(yīng)該放到差旅費里,之后做到差旅費里可以嗎?因為之前的沒有住宿票,就直接計入交通費里了
老師好,請問政府政策補貼,一般在哪里能了解到?我是寧夏的,希望能分享平臺?
我們是一般納稅人公司,做內(nèi)賬增值稅怎么做啊,要是跟外賬稅不一樣怎么辦啊