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老師,你好,一家個(gè)體工商戶,開(kāi)了一張3000元的普票,請(qǐng)問(wèn)要季度申報(bào)納稅嗎?涉及哪些稅。

2023-08-08 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-08 15:00

你好。需要申報(bào)納稅的,然后具體咱們看一下稅種核定書(shū)核定的稅種都要申報(bào)的。

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你好。需要申報(bào)納稅的,然后具體咱們看一下稅種核定書(shū)核定的稅種都要申報(bào)的。
2023-08-08
你好,同學(xué) 季度30萬(wàn)是免稅的,同學(xué)
2024-08-17
能否退稅 若紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票已繳稅,可退稅;若藍(lán)字發(fā)票本就免稅 / 未繳稅,不退稅。 申報(bào)表填報(bào)(以小規(guī)模為例 ) 開(kāi)普票:填 “免稅銷售額” 欄(如小微企業(yè)免稅銷售額 ),錄入 -30 萬(wàn)負(fù)數(shù)。 開(kāi)專票:填 “專票不含稅銷售額” 欄,錄入 -30 萬(wàn)負(fù)數(shù)。 提交申報(bào)后,多繳稅款可申請(qǐng)退(系統(tǒng)自動(dòng)算多繳額,按流程辦退稅 )。
2025-07-10
您好同學(xué), 個(gè)體工商戶涉及的稅種及繳納情況 增值稅 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元)的,免征增值稅。? 該個(gè)體工商戶全年開(kāi)普票25萬(wàn)元,平均每月銷售額低于10萬(wàn),所以免征增值稅。? 城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加 這些附加稅費(fèi)是以實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)的。由于該個(gè)體戶免征增值稅,所以這三項(xiàng)附加稅費(fèi)也無(wú)需繳納。? 個(gè)人所得稅 個(gè)體工商戶以業(yè)主為個(gè)人所得稅納稅義務(wù)人,其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。經(jīng)營(yíng)所得以每一納稅年度的收入總額減除成本、費(fèi)用以及損失后的余額,為應(yīng)納稅所得額,適用百分之五至百分之三十五的超額累進(jìn)稅率。? 該個(gè)體戶全年開(kāi)票25萬(wàn)元是收入總額,還需要減除成本、費(fèi)用以及損失等,算出應(yīng)納稅所得額后,再按照對(duì)應(yīng)的稅率計(jì)算個(gè)人所得稅。? 申報(bào)方式 與法人在其他公司工資薪金所得的關(guān)系 法人在其他公司取得的工資薪金所得,由支付單位按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)人所得稅。? 個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅和工資薪金所得個(gè)人所得稅是分開(kāi)計(jì)算和申報(bào)的。不過(guò)在辦理個(gè)人所得稅綜合所得年度匯算時(shí)(次年3月1日至6月30日),工資薪金所得要和勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得合并計(jì)算應(yīng)納稅額,而個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得不參與綜合所得匯算,單獨(dú)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳。?
2025-10-30
你好 1.一般都是需要做賬的 2.是的 3.個(gè)體戶可以是小規(guī)模 (2023年應(yīng)該政策繼續(xù)免稅,正常應(yīng)該是3%),也可以是一般納稅人(13% ) 4.小規(guī)模的話 季度申報(bào) 5.沒(méi)有增值稅 但是個(gè)稅得看征收方式 6.需要
2023-01-03
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