您好,你們是簡易申報(bào)的客戶吧
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開票收入15萬。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開了發(fā)票15萬,我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),把這15萬從這個(gè)季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會(huì)有什么問題嗎?能不能繼續(xù)申報(bào)?
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人(2021年一季度開1%專用發(fā)票一張,價(jià)稅合計(jì)7.39元、其中稅金0.07元是要繳納的。而一季度增值稅申報(bào)時(shí),享受全免了,應(yīng)更正申報(bào)補(bǔ)),前面是稅務(wù)發(fā)的通知,我就想知道增值稅申報(bào)時(shí)金額不足1元,申報(bào)繳納時(shí)不是不要繳納么?怎么會(huì)有這個(gè)推送?
老師您好! 請(qǐng)教您一個(gè)問題,個(gè)體工商戶季度不含稅銷售額小于30萬,想要申報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)是什么情況?不涉及繳納增值稅還需要更正申報(bào)嗎?
老師好 我想問一下 2023年小規(guī)模未開發(fā)票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個(gè)季度是30萬元免征額對(duì)嗎?還有填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),只是需要填寫1列11行(小微企業(yè)免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,如果需要填寫,請(qǐng)問減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇哪個(gè)?具體的
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶,2月份變更經(jīng)營者,當(dāng)月的增值稅已經(jīng)申報(bào)好了,然后2月變更成功后,3月份有銷售收入,第一季度的增值稅申報(bào)表要作廢后重新申報(bào)?還是更正申報(bào)?
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個(gè)了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來有三個(gè)股東,現(xiàn)在兩個(gè)要撤資,又新增一個(gè)股東,這個(gè)操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設(shè)計(jì)有稅的問題嗎
燈箱設(shè)計(jì)制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請(qǐng)教一下,我公司法人沒在公司簽訂勞動(dòng)合同,法人可以報(bào)銷管理費(fèi)用嗎?
這個(gè)虧損在利潤表哪里找到
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個(gè)稅是不是0元
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?為什么每個(gè)季度都要交個(gè)人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個(gè)月個(gè)人微信支付餐費(fèi),這個(gè)月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個(gè)人,這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
2025年鄭州社保繳費(fèi)基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險(xiǎn)繳納怎么計(jì)算
是核定征收的
核定征收的話,是不需要申報(bào)的這個(gè)
我開票的銷售額比核定的高也不用更正嗎?
我開票20萬,核定8.4萬,也不用更正嗎?
這個(gè)數(shù)據(jù)是稅務(wù)局給申報(bào)的嗎?
那樣的話,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)高基數(shù)
是哪樣呢?
哪樣的話,稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)調(diào)高基數(shù),調(diào)高銷售額嗎?請(qǐng)您一一回答
前面幾個(gè)問題還沒有說
是這樣的,就是說,你開票的金額,如果比他核定的高的話,他們會(huì)重新核定你的基數(shù),然后按照核定后的去交稅,這個(gè)意思
要不要更正申報(bào)呢?
不需要,這個(gè)是不需要的