這個(gè)是填寫到工資薪金里面的,不是免稅的

請(qǐng)問(wèn)老師,我們這個(gè)月已經(jīng)完成去年底個(gè)稅申報(bào),并且把工資和績(jī)效一起綜合申報(bào)了,也交了稅,到時(shí)候年終匯算清繳的時(shí)候可以把績(jī)效單獨(dú)列出來(lái)放在一次性獎(jiǎng)金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
老師,我們是學(xué)校,績(jī)效獎(jiǎng)金是按學(xué)年發(fā)放,現(xiàn)在在計(jì)算21-22學(xué)年的績(jī)效獎(jiǎng)金,就是計(jì)算個(gè)稅這塊,有的按全年一次性獎(jiǎng)金收入申報(bào)要?jiǎng)澦阈械奶钤谡9べY薪金總額交的個(gè)稅更少,我客戶有的按一次性獎(jiǎng)金收入申報(bào),有的按正常工資薪金總額這樣申報(bào)嗎?還是要統(tǒng)一口徑,全部只能選擇一樣呢?
老師好,企業(yè)給員工發(fā)放的績(jī)效獎(jiǎng),在個(gè)稅里面怎么申報(bào),填到哪里
老師好,企業(yè)給員工發(fā)放的績(jī)效獎(jiǎng),在個(gè)稅里面怎么申報(bào),填到哪里,這個(gè)績(jī)效獎(jiǎng)算不算免稅收入呀
老師,我們是私立學(xué)校,老師們有績(jī)效,但是是按一學(xué)年計(jì)算的,現(xiàn)在是要發(fā)22-23學(xué)年度的績(jī)效工資,但是現(xiàn)在要發(fā)的績(jī)效中有十幾個(gè)老師都已經(jīng)離職了的,之前離職后我就在個(gè)稅系統(tǒng)修改成非正常了,現(xiàn)在要發(fā)績(jī)效報(bào)個(gè)人一次性獎(jiǎng)金收入我是不是又要修改人員狀態(tài)那這個(gè)入職日期是不是就修改成本月,我個(gè)稅報(bào)了以后又給他們修改成非正常離職狀態(tài)?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d