這個是填寫到工資薪金里面的,不是免稅的
請問老師,我們這個月已經(jīng)完成去年底個稅申報,并且把工資和績效一起綜合申報了,也交了稅,到時候年終匯算清繳的時候可以把績效單獨(dú)列出來放在一次性獎金里面稅可以多退少補(bǔ)嗎?
老師,我們是學(xué)校,績效獎金是按學(xué)年發(fā)放,現(xiàn)在在計算21-22學(xué)年的績效獎金,就是計算個稅這塊,有的按全年一次性獎金收入申報要劃算些,有的填在正常工資薪金總額交的個稅更少,我客戶有的按一次性獎金收入申報,有的按正常工資薪金總額這樣申報嗎?還是要統(tǒng)一口徑,全部只能選擇一樣呢?
老師好,企業(yè)給員工發(fā)放的績效獎,在個稅里面怎么申報,填到哪里
老師好,企業(yè)給員工發(fā)放的績效獎,在個稅里面怎么申報,填到哪里,這個績效獎算不算免稅收入呀
老師,我們是私立學(xué)校,老師們有績效,但是是按一學(xué)年計算的,現(xiàn)在是要發(fā)22-23學(xué)年度的績效工資,但是現(xiàn)在要發(fā)的績效中有十幾個老師都已經(jīng)離職了的,之前離職后我就在個稅系統(tǒng)修改成非正常了,現(xiàn)在要發(fā)績效報個人一次性獎金收入我是不是又要修改人員狀態(tài)那這個入職日期是不是就修改成本月,我個稅報了以后又給他們修改成非正常離職狀態(tài)?
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
好的,謝謝老師
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