不等于 沒關(guān)系的 未分配利潤是權(quán)責(zé)發(fā)生制 貨幣資金是收付實現(xiàn)制
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù),對嗎?從6月開始不等于什么問題呢?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額怎么不等于利潤表的本年累計額加上資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤呢?
請問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初+利潤表本年累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
領(lǐng)導(dǎo)說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,提供銀行對賬單嗎
實收資本已經(jīng)實繳了1600萬,但是注冊資金是2000萬,那可以減資到1000萬嗎?
老師你好 采購設(shè)備,簽的合同價包含稅款,總價65萬, 已經(jīng)支付50萬,未取得發(fā)票,該怎么做賬?
用賬面價值計量的非貨幣性資產(chǎn)交換,不用算進(jìn)項和銷項稅額嗎
@樸老師,我們單位的公車要轉(zhuǎn)到其他人名下的話,我們需要開具發(fā)票么?都需要注意什么?賬務(wù)如何處理?
一般納稅人 開票31688.14 稅點13 怎么算附加稅
老師,物業(yè)費可以稅前抵扣嗎?
工地的工人的伙食費,煤氣費、買床。也一起計入在建工程-生產(chǎn)線-人工費?不是公司員工。是內(nèi)賬
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
那如果利潤表利潤分配未分配利潤累計數(shù)是20萬,給股東分的話資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金沒錢的話怎么分呢?去哪里找原因呢?有利潤,賬上卻沒錢分配
那如果利潤表利潤分配未分配利潤累計數(shù)是20萬,給股東分的話資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金沒錢的話怎么分呢?去哪里找原因呢?有利潤,賬上卻沒錢分配
先不分 看下存貨和預(yù)付或者應(yīng)收賬款 有金額吧 都壓在這里了
老師是不是存貨,預(yù)付款,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款,減去 應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款這個就是剩余可以分配的利潤
不是這么算的,貨幣資金等于你收支明細(xì)和這些沒有關(guān)系 你這里面的貨幣資金有交稅的,繳納的增值稅 很多業(yè)務(wù)
可是資產(chǎn)減去負(fù)債剩余的不是所有者享有的權(quán)益嗎
對的,是的,是這么做的,但是你這個所有者權(quán)益里面包含著實收資本、資本公積、盈余公積這些的。他不光是未分配利潤。
所以你的未分配利潤和你的貨幣資金沒有關(guān)系