你是不是有進(jìn)行分紅呢
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù),對(duì)嗎?從6月開(kāi)始不等于什么問(wèn)題呢?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加利潤(rùn)表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
請(qǐng)問(wèn)老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表中本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初+利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤(rùn)期末數(shù),是什么原因呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的年初數(shù)=利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù)?
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
沒(méi)有分紅
那你有沒(méi)有調(diào)整以前年度損益調(diào)整
又一個(gè)退回19年的所得稅,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
不等于沒(méi)事嗎?
,這個(gè)就直接影響了未分配利潤(rùn),所以會(huì)導(dǎo)致勾稽不到
19年多計(jì)提的所得稅,今年退回時(shí)需要19年多計(jì)提的紅字沖銷嗎?
具體怎么做分錄?
資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表這個(gè)數(shù)對(duì)不上怎么辦?
你金額不大,可以直接沖減所得稅費(fèi)用,這樣就能勾稽的上
你是直接沖減了未分配利潤(rùn),就會(huì)勾稽不到的