你做調(diào)整了利潤分配科目就不等了
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù),對嗎?從6月開始不等于什么問題呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中 年除數(shù)未分配利潤+本年凈利潤累計(jì)數(shù) 不等于期末數(shù)未分配利潤 這是什么原因?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)加利潤表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
請問老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤+利潤表中本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初+利潤表本年累計(jì)數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù),是什么原因呢?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)幔恍枰_進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
那怎么處理呢?
不用處理,很正常的