你好,是的,是這樣的

上個(gè)月我給客戶開了專票,對(duì)方抵扣了?,F(xiàn)在對(duì)方已經(jīng)開了紅字信息表,我直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我單位給對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,對(duì)方開了一個(gè)紅字信息表,我這邊怎么沖紅呢
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師,上個(gè)月開給對(duì)方的專票,對(duì)方已抵扣,是只能對(duì)方開紅字信息單了嗎?
老師,您好,開給客戶的電子專用發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣,紅字信息表是不是只能由對(duì)方開了呀
什么是遞延所得稅,能舉例說明嗎
這個(gè)怎么解釋?看不懂
請(qǐng)問老師,出口發(fā)票已經(jīng)開了,但是進(jìn)項(xiàng)票不夠退稅的,還需要在出口系統(tǒng)里面申報(bào)0退稅嗎,截止到什么時(shí)候要申報(bào)完?
流水清單中的自定義是什么意思?有沒有實(shí)際入帳?
稅二,老師這租賃商鋪印花稅的記稅依據(jù)是多少呢?
個(gè)稅中的社保金額怎么填
老師您好,請(qǐng)問一下,我們九月產(chǎn)品入庫(kù)100件,總訂單是500件,當(dāng)月在產(chǎn)品按照完工進(jìn)度70%乘400等于280件,入庫(kù)加上暫估折算一共380件,相當(dāng)于還有余額120件,等10月份完工入庫(kù)300件,在產(chǎn)品折算100件,相當(dāng)于10月份入庫(kù)多少件呢?
老師,請(qǐng)問查賬的個(gè)體戶,人員申報(bào)工資有限制嗎?我有個(gè)個(gè)體戶,應(yīng)該有二三十個(gè)人
我們是外貿(mào)公司,供貨商有的是兩個(gè)省份的,那境內(nèi)貨源地怎么寫?
這道題的解題思路是什么?


有了信息單,我這邊開紅票,開的紅票要拿給對(duì)方嗎?
你好,開的紅票(第二聯(lián),第三聯(lián))是需要給到購(gòu)買方的
老師,紅字信息單下載下來是什么格式,對(duì)方給我的怎么是一堆英文字母,看不懂,就像代碼是的
你好,紅字信息單,一般是xml格式的
那我打開看不懂啊,發(fā)過來是這個(gè)格式,打開全是代碼,不是信息表的內(nèi)容啊
你好,這個(gè)你根本是不需要點(diǎn)開的(開票系統(tǒng)是可以識(shí)別的)
不是說要把信息表給我,說是上面有個(gè)編碼嗎?
你好,信息表是提交給稅局,然后審批了才有通知單編號(hào)的?
我這邊打信息表嗎
你好,上個(gè)月開給對(duì)方的專票,對(duì)方已抵扣,是只能對(duì)方開紅字信息表。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)