你好 你在稅盤里開紅字發(fā)票? ?紅沖當(dāng)期收入?
老師,我單位給對(duì)方開錯(cuò)了發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,對(duì)方開了一個(gè)紅字信息表,我這邊怎么沖紅呢
老師,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,然后那邊開具紅字信息表給我了,我這邊怎么開具負(fù)數(shù)發(fā)票
請(qǐng)問我們開給對(duì)方專用發(fā)票開票信息錯(cuò)誤但對(duì)方已抵扣,后來對(duì)方申請(qǐng)了紅字申請(qǐng)單,我們依據(jù)申請(qǐng)單開了紅票,這紅票的開票信息是根據(jù)錯(cuò)誤信息開還是正確信息紅沖呢?
發(fā)票已經(jīng)入賬了。對(duì)方要紅沖。對(duì)方要我這邊 開張紅字信息表給他們?要怎么搞
老師您好,已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我這邊已經(jīng)開了紅字信息表,導(dǎo)出已發(fā)給對(duì)方,對(duì)方還是開不了紅字發(fā)票,顯示該發(fā)票已抵扣,我還應(yīng)該怎么操作?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
我再稅控盤里怎么看得到對(duì)方開的紅字信息表呢,怎么操作沖紅呢
你好 你用的哪個(gè)盤開票?
白盤老師
點(diǎn)擊發(fā)票管理----發(fā)票填開---專用發(fā)票填開在增值稅專用發(fā)票填開界面中,點(diǎn)擊紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,雙擊信息表編號(hào),確認(rèn)票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可.
找不到導(dǎo)入的信息表
你開紅字信息表了嗎 要先開稅局審核 通過才能開紅字發(fā)票?