你好;是的;這業(yè)務(wù)不產(chǎn)生遞延所得稅的??
老師,我想問下增值稅不影響利潤表數(shù)字,是因?yàn)橛械挚?,那小?guī)模沒有抵扣增值稅影響利潤嗎老板問增值稅我支出的為什么不影響利潤,我解釋不了啊
老師你好,請(qǐng)問注釋是什么意思???不會(huì)影響所得稅,會(huì)計(jì)利潤嗎
老師你好,請(qǐng)問文字選擇題說會(huì)計(jì)政策追溯調(diào)整不影響應(yīng)交所得稅,為什么會(huì)不影響呢?另一道題計(jì)算調(diào)整未分配利潤時(shí)調(diào)整未分配利潤,那么另外的25%去哪里了呢憑空消失了嗎
你好老師,請(qǐng)問下制造費(fèi)用計(jì)提不會(huì)影響利潤哈 要結(jié)賬到生產(chǎn)成本,然后攤到產(chǎn)品成本里面,出庫才會(huì)影響利潤?計(jì)提是不影響利潤的?
你好,老師,利得和損失最終都會(huì)影響到利潤,最終都會(huì)影響所有者權(quán)益,那為什么不對(duì)?
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算啊?需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
為什么???老師解釋一下吧!確認(rèn)無形資產(chǎn)不會(huì)影響嗎
你好;? 這個(gè)既不影響會(huì)計(jì)利潤也不影響應(yīng)納稅所得額”是指:在確認(rèn)無形資產(chǎn)時(shí)的分錄是:借:無形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出-資本化支出,在此分錄中既沒有影響會(huì)計(jì)利潤,也沒有影響應(yīng)納稅所得? ; 這樣來理解的;? 比如說 (因?yàn)椋河捎跓o形資產(chǎn)確認(rèn)時(shí)不影響利潤和應(yīng)交所得稅,所以如果確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),則對(duì)應(yīng)科目就不應(yīng)當(dāng)是所得稅費(fèi)用。又由于它不是合并業(yè)務(wù),對(duì)應(yīng)科目也不能是商譽(yù);又由于它不對(duì)所有者權(quán)益產(chǎn)生影響,所以對(duì)應(yīng)科目也不能是資本公積;那么對(duì)應(yīng)科目只對(duì)是無形資產(chǎn)本身,分錄是:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:無形資產(chǎn)。由于這一分錄中減少了無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值,從而違背了歷史成本計(jì)量原則;同時(shí)這一分錄中貸方的無形資產(chǎn)使無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值減少了,又產(chǎn)生了新的暫時(shí)性差異,這又得確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),這將進(jìn)入一種無限循環(huán),所以,這種情況下準(zhǔn)則規(guī)定不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。)
非常感謝老師的指導(dǎo)
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??