同學(xué)你好 這個(gè)可以做跨年調(diào)整的分錄 不用修改年報(bào)
去年匯算清繳之前沒(méi)有取得的發(fā)票 現(xiàn)在取得了 可以申請(qǐng)修改年報(bào) 做匯算調(diào)減嗎
請(qǐng)問(wèn),22年匯算清繳,暫估沒(méi)有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時(shí)候調(diào)減嗎
年前暫估,所得稅匯算清繳前取得得發(fā)票比年前大,所得稅申報(bào)表調(diào)減,請(qǐng)問(wèn)調(diào)減的是年后-年前的差額數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn),比如23年沒(méi)有取得發(fā)票的,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,不用去修改賬嘛
老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項(xiàng)成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報(bào)表還是在2025年做2024年匯算清繳時(shí)再調(diào)減?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒(méi)有用預(yù)付賬款
問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對(duì)數(shù)據(jù),在哪里核對(duì)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號(hào)嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會(huì)統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號(hào)吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營(yíng)者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來(lái)?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來(lái),那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問(wèn)題了
怎么跨年調(diào)整 老師 之前我們被納稅調(diào)整了 現(xiàn)在取得發(fā)票 不需要修改年報(bào)做納稅調(diào)減給我們退企業(yè)所得稅嗎
老師 我現(xiàn)在回來(lái)10多萬(wàn)的成本發(fā)票。 我應(yīng)該怎么做適合 是在22年直接紅沖暫估還是23年直接用未分配利潤(rùn)做 去年暫估成本500萬(wàn) 我們沒(méi)有取的發(fā)票 但是還沒(méi)有被稅務(wù)局察覺(jué)到 當(dāng)時(shí)我們是納稅調(diào)減的 現(xiàn)在回來(lái)的這筆10多萬(wàn)發(fā)票 我應(yīng)該怎么做 就怕突然被稅務(wù)局查到 老師麻煩你指
同學(xué)你好 暫估的沒(méi)有發(fā)票可以匯算清繳調(diào)增的 這個(gè)沒(méi)事