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年前暫估,所得稅匯算清繳前取得得發(fā)票比年前大,所得稅申報表調(diào)減,請問調(diào)減的是年后-年前的差額數(shù)嗎

2024-04-22 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-22 19:55

你好!是的,是差額部分

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:05

具體怎么處理?

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:05

2024年怎么做分錄?

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:07

2023年申報表調(diào)減了,接著怎么做帳呢?2024年申報表調(diào)增?

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:08

老師,在不

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:10

你好!比如你23年計提了多少,實際收到了多少發(fā)票?

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:11

計提180000.收到200000

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:12

你好!這個你補充計入2萬就好了。具體的分錄,要看是什么業(yè)務(wù)

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:15

2023年申報表調(diào)減差額,2024年調(diào)增差額?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:16

你好!24年是調(diào)整23年的匯算清繳數(shù)據(jù)

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:17

2024年帳上沖2023年暫估,重新按發(fā)票做帳嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:18

你好!是的,涉及損益類的科目計入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:28

不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:28

請老師回答一下

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:28

你好!是的,這樣肯定就沒錯

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:37

那具體步驟:我這就是2023年所得稅申報表調(diào)減該差額,2024年沖暫估,按發(fā)票做帳,2024年底就該筆業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)增差額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:40

你好!年度匯算表格,23年的時候填入20萬,調(diào)減利潤2萬。

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:41

老師,2024年所得稅申報表就該筆業(yè)務(wù)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:42

你好!2024年所得稅不用管。因為按權(quán)責(zé)發(fā)生制不是24年業(yè)務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:42

24年這個憑證是計入以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:42

是調(diào)增差額嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 20:43

你好!是的。是調(diào)整差額

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 20:50

不是直接沖暫估?不是重新按發(fā)票做帳?是按差額計入以前年度損益調(diào)整?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則

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快賬用戶5837 追問 2024-04-22 21:04

應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅用調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-22 21:15

你好!你可以全額沖暫估,然后按發(fā)票入賬。這樣的話,沖的時候,全額沖以前年度損益調(diào)整,你也可以按差額來。 比如你暫估8萬,實際10萬,你可以直接調(diào)整2萬, 你也可以沖8萬,然后錄10萬,其實結(jié)果是一樣的

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你好!是的,是差額部分
2024-04-22
你好,學(xué)員。2023年的納稅申報表根據(jù)實際數(shù)據(jù)來填寫,2024年不做考慮該筆成本了。
2024-04-22
(1)存在暫時性差異的調(diào)整事項,不論是匯算清繳日之前還是匯算清繳日之后,一律調(diào)整遞延所得稅,同時調(diào)整報告年度所得稅費用。(比如針對資產(chǎn)補提減值準(zhǔn)備,針對預(yù)計負(fù)債的補充確認(rèn)等,計提減值,無論計提多少,稅法都會要求納稅調(diào)增多少,所以無論計提多少減值都會納稅調(diào)增相應(yīng)金額,因此不會影響應(yīng)交所得稅,但是需要確認(rèn)遞延所得稅。) (2)稅法允許調(diào)整應(yīng)納稅所得額(總原則),若發(fā)生在匯算清繳日之前,調(diào)整報告年度的應(yīng)交所得稅和所得稅費用;若發(fā)生在匯算清繳日之后,不能調(diào)整報告年度的應(yīng)交所得稅(用遞延所得稅替代),同時調(diào)整報告年度所得稅費用。
2021-04-28
學(xué)員您好,在匯算清繳前能取得發(fā)票,是不需要調(diào)增的哈
2024-10-16
年前你的分錄是費用,還是原材料
2021-05-25
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