你好!是的,是差額部分
老師,你好!年前做的暫估成本,現(xiàn)在沒有取得發(fā)票,做匯算清繳,這個賬,是年度財務(wù)報表和年度企業(yè)所得稅申報表都要調(diào)整嗎??
請問,所得稅匯算清繳前取得去年(2021年)暫估發(fā)票,但是金額與去年(2021年)不一致,沖回暫估后,成本怎么處理?
去年匯算清繳之前沒有取得的發(fā)票 現(xiàn)在取得了 可以申請修改年報 做匯算調(diào)減嗎
請問,22年匯算清繳,暫估沒有收到發(fā)票,調(diào)增交了所得稅,23年取得了一些發(fā)票,可以在23年匯算的時候調(diào)減嗎
年前暫估,所得稅匯算清繳前取得得發(fā)票比年前大,所得稅申報表調(diào)減,請問調(diào)減的是年后-年前的差額數(shù)嗎
老師請問一下,我這個開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
同行們,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務(wù)報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補退稅那個金額
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
具體怎么處理?
2024年怎么做分錄?
2023年申報表調(diào)減了,接著怎么做帳呢?2024年申報表調(diào)增?
老師,在不
你好!比如你23年計提了多少,實際收到了多少發(fā)票?
計提180000.收到200000
你好!這個你補充計入2萬就好了。具體的分錄,要看是什么業(yè)務(wù)
2023年申報表調(diào)減差額,2024年調(diào)增差額?
你好!24年是調(diào)整23年的匯算清繳數(shù)據(jù)
2024年帳上沖2023年暫估,重新按發(fā)票做帳嗎?
你好!是的,涉及損益類的科目計入以前年度損益調(diào)整
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
不管什么業(yè)務(wù),2024年都是沖暫估,再按發(fā)票重新做帳吧
請老師回答一下
你好!是的,這樣肯定就沒錯
那具體步驟:我這就是2023年所得稅申報表調(diào)減該差額,2024年沖暫估,按發(fā)票做帳,2024年底就該筆業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)增差額嗎?
你好!年度匯算表格,23年的時候填入20萬,調(diào)減利潤2萬。
老師,2024年所得稅申報表就該筆業(yè)務(wù)怎么做呢
你好!2024年所得稅不用管。因為按權(quán)責(zé)發(fā)生制不是24年業(yè)務(wù)
24年這個憑證是計入以前年度損益調(diào)整
是調(diào)增差額嗎
你好!是的。是調(diào)整差額
不是直接沖暫估?不是重新按發(fā)票做帳?是按差額計入以前年度損益調(diào)整?我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅用調(diào)整嗎
你好!你可以全額沖暫估,然后按發(fā)票入賬。這樣的話,沖的時候,全額沖以前年度損益調(diào)整,你也可以按差額來。 比如你暫估8萬,實際10萬,你可以直接調(diào)整2萬, 你也可以沖8萬,然后錄10萬,其實結(jié)果是一樣的