借:制造費用 負數(shù), 借 :應交稅費:待認證進項稅
老師,科目余額表制造費用出現(xiàn)負數(shù)是因為什么啊,我有做了一筆服務費的分錄,借:制造費用 應交稅費—增(進) 貸:銀行存款。(因為我們只設置了制造費用)
老師你好,麻煩幫看一下分錄做得正確嗎?工業(yè)企業(yè)公司7月計提電費分錄,借:制造費用-電費148942.59元,貸:應付賬款-電費148942.59元。實際收到發(fā)票價稅合計金額是148942.59元,8月做賬分錄:沖減7月多計提電費:借:應付賬款-電費17134.99元,貸制造費用-電費17134.99元;付7月電費,借應付賬款-電費131807元,應交稅費-應交增值稅(進)17134.99元,貸:銀行存款148942.59元
老師你好,我做內(nèi)賬,電費是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費用—電費,貸:銀行存款。并且制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費用:負數(shù),應交稅費:待認證進項稅?
2024年取得三張負數(shù)發(fā)票,紅沖20.21年購入的物料,當時已經(jīng)做了制造費用,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了,一共兩萬多塊錢不含稅,分錄怎么做?已經(jīng)沖減了借:制造費用 (負數(shù)) 進項稅額轉(zhuǎn)出(負數(shù)) 貸:應付供應商(負數(shù)),現(xiàn)在是怎么結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益?分錄怎么做
老師,去年的房租付款了,沒發(fā)票,每月已經(jīng)分攤了, 借:其他應付款 貸:銀行存款 借:制造費用-房租, 貸:其他應付款 現(xiàn)在開了去年的發(fā)票了,要怎么做憑證? 是借:長期待攤費用, 進項稅, 貸:其他應付款 借:其他應付款 制造費用-房租(稅金金額)紅字 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師,我們23年12月收到一張設備發(fā)票。一直折舊到現(xiàn)在。機器還沒好,又退掉了。之前做的折舊怎么辦?
老師,您好,我想問一下,老板支付給介紹人20萬介紹費,但是沒票,這種大金額的還經(jīng)常發(fā)生,說把沒票的放在工資里,這種合理嗎
比如:商貿(mào)行業(yè),增值稅稅率13%,所得稅稅率25%,只考慮一筆業(yè)務收入100萬,成本60萬,涉及繳納哪些稅種;分別繳納多少;針對這一筆業(yè)務其綜合稅率是多少?
老師,一個新公司剛開立,財務這邊需要做什么,像銀行開戶,還需要去稅務局啥的嗎?具體需要做什么
老師,我們公司實際股東又大概10人左右,但是工商未作股權(quán)變更,這些人打錢進公戶都是以投資款打進來的,那這樣能算投資款嗎?我們已經(jīng)實繳完了
老師,我們是個體工商戶(定額),我們一個月定額3萬,專管員說我們的開票量比較大,要給我們重新定額,是啥意思,有啥影響
老師您好,公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資金1萬,個人股東A占股50%全部轉(zhuǎn)讓給個人股東B,A股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得1千元(原值0,所得1000元),公司無業(yè)務所有數(shù)據(jù)為0,這種情況下需要報稅:1.以個人身份申報股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得,個稅1000*20%=200元(對嗎?),2.印花稅怎么報,雙方都報嗎?個人身份報嗎?分別報多少?
老師,請問公司給股東分配利潤,需要哪些手續(xù)做賬?
想了解一下企業(yè)錄用殘疾人就業(yè)這塊 是不是企業(yè)人數(shù)(社保)要達到30人才可以錄用一位殘疾人(減免政策)
老師,選擇在原有的基礎上增加適用大米批發(fā)的一般納稅人的經(jīng)營范圍,選了市場營銷策劃,咨詢策劃服務,銷售代理之后,我現(xiàn)在要開促銷服務費,我怎么查找商品和服務稅收分類編碼呢?
老師還有一個問題就是,我們生產(chǎn)電熱毯嘛,然后需要包裝,我把包裝這一部分,不能是原材料嗎?
可以使用原材料-包裝材料