你好; 你? 看下你 是不是 結(jié)轉(zhuǎn) 多了金額到你生產(chǎn)成本去了。 比如你 制造費用借方發(fā)生100萬; 你結(jié)轉(zhuǎn)了120萬到生產(chǎn)成本; 你就會負數(shù)20萬; 去看看明細表? ?
老師好,公司是機械設(shè)備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應(yīng)交稅費—進項稅貸 應(yīng)付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
老師,科目余額表制造費用出現(xiàn)負數(shù)是因為什么啊,我有做了一筆服務(wù)費的分錄,借:制造費用 應(yīng)交稅費—增(進) 貸:銀行存款。(因為我們只設(shè)置了制造費用)
你好老師我們是個制造企業(yè),我們每月計提安全費用,分錄 借,制造費用 貸,專項儲備 來發(fā)票時我們沖銷專項儲備了,我們的專項儲備是設(shè)置在所有者權(quán)益下面的科目,為什么在這個里面啊
老師你好,我做內(nèi)賬,電費是專票,我看成普票入賬了,是5月份的,我做的是借:制造費用—電費,貸:銀行存款。并且制造費用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在要調(diào)賬,是借:制造費用:負數(shù),應(yīng)交稅費:待認證進項稅?
老師。實發(fā)與應(yīng)發(fā)的工資因為是四舍五入有小數(shù)點我做計提的時候,差額調(diào)到制造費用-工資,做一筆調(diào)整的分錄沖平這樣對嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:制造費用-工資(貸方負數(shù))
要開專門的成品油發(fā)票需要成品油許可證嗎
現(xiàn)在藍色的高鐵票可以直接用來報銷嗎,還是必須要電子的發(fā)票
老師你好,我們是人力資源公司,外包客戶那邊的員工去勞動仲裁,最終裁決給員工賠償,這個賠償金還需要申報個稅嗎
事業(yè)單位買的地膜,地面漏買的材料,自己單位人鋪的,是做維修費還是專用材料費
老師好,2008年入賬一臺空調(diào),計入科目16105004,固定資產(chǎn)借方余額4000,但是累計折舊確是貸方余額3000,折舊兩年后,科目16505004貸方余額反而是4500,現(xiàn)在要賣掉這臺空調(diào),該怎么處理?現(xiàn)在用的賬套和2008年用的不是同一個賬套
@樸老師你好,繼續(xù)提問
老師 固定資產(chǎn)一開始做的時候留了5%殘值,那處置時候, 這5%殘值還需要怎么處理嗎,。還是說只需要處理之前提的95%固定資產(chǎn)即可
付了10萬自媒體代運營費,對方要分5個月給我們開發(fā)票,發(fā)票要備注什么嗎
員工請長期事假,不來公司上班,請事假期間出現(xiàn)受傷相關(guān)事宜是否認定為工傷?
老師簽訂委托報關(guān)協(xié)議報關(guān)的5個商品,委托協(xié)議里主要貨物名稱,HS編碼、進/出口日期,源產(chǎn)地/貨源地、報關(guān)單編號、收到證件日期怎么填
老師。那如果這個月我做了借:制造費用 貸:銀行存款。應(yīng)交稅費忘記寫了,下個月賬上我怎么調(diào)啊
?你好 ;? ? ?你補做即可 ;? 你這個是? ? 制造費用是含稅金額做的哇?? ? ?; 你要補做進項稅金額嘛? ??
我這個制造費用是含稅的,但是稅金那塊沒有提現(xiàn),下個月怎么調(diào)啊
你好;? ?那你? 下個月做 一筆;? 借? 進項稅? 借制造費用負數(shù)金額; 這樣就可以了。? ??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??