嗯嗯,可以的,沒問題的

老師好,如果2019年的成本票現(xiàn)在才拿過來,我可以記賬嗎?如果可以,會計分錄是這樣的嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 法人 或者是其他應(yīng)收款 法人 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,咨詢個問題:建安業(yè),20年年底,暫估成本,分錄:借主營業(yè)務(wù)成本 (不含稅的)貸應(yīng)付賬款。 21年匯算清繳前,收回發(fā)票并付款,按照正常分錄記賬了,沖回分錄直接寫了:借利潤分配未分配利潤(負數(shù))貸應(yīng)付賬款(負數(shù))。小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這樣可以么?
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應(yīng)付利潤,借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。老師我這樣做可以嗎?
以前年度預(yù)付賬款明細下是個人的,當(dāng)時公司從個人這里買的原材料之類的,收不回發(fā)票了,可以借:利潤分配—未分配利潤,貸:預(yù)付賬款嗎,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,這樣可以嗎?
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時做的管理費用貸銀行,23做賬直接做借:利潤分配-未分配利潤可以嗎?問題2多年不付的款項(多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額(其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
老師:繳納職工基本養(yǎng)老保險個人部分和公司部分應(yīng)該怎么做分錄???請老師指教。
老師,請問一下勞務(wù)的票是幾個點的啊
你好,請問一下。A公司開配件發(fā)票給B公司,B公司經(jīng)過生產(chǎn)加工流程,加工成成品,再把成品發(fā)票開給A公司,這樣有風(fēng)險嗎?成立嗎?
一批貨架,假如單價低,但總金額大,這樣是入低值易耗品還是固定資產(chǎn)?
實操軟件有教程指導(dǎo)的嘛
老師,甲公司從乙食品廠購買掛面,入庫單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎
公司購買保險,對方業(yè)務(wù)員返給老板的錢必須轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎?
老師你好:股東分紅可以當(dāng)月分紅繳納個稅嗎
老師好,十月份工資10000,請假一天,應(yīng)該如何算工資
老師您好,問個實務(wù)合并報表問題,就2家公司編制合并報表,以前已經(jīng)收款的部分不用調(diào)報表么?只調(diào)債權(quán)債務(wù)部分么?比如應(yīng)收和應(yīng)付 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付
嗯嗯,這樣做的依據(jù)是什么,為什么沖減未分配利潤……
因為是影響以前年度的利潤
喔,好的,明白了,謝謝老師
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