您好,前會(huì)計(jì)做得不對(duì),支付多少做多少費(fèi)用,發(fā)票多了沒關(guān)系, 借:管理費(fèi)用等(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—人名(負(fù)),這個(gè)老財(cái)務(wù)一點(diǎn)也不專業(yè)
老師,您好。之前其他應(yīng)付款是500元,后來對(duì)方報(bào)賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個(gè)稅金怎么做分錄,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個(gè)余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費(fèi)
老師您好,我之前做賬的時(shí)候給一個(gè)人多付了1200元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。最近給這個(gè)人付款的時(shí)候,她給我提供的成本票是5400元,因?yàn)槲抑岸喔读?,所以我就扣除?200元,實(shí)際給支付了4200元,我現(xiàn)在不知道怎么做賬,才能把之前的調(diào)平
老師好,我們給別人支付拖車費(fèi)用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會(huì)計(jì)在貸方掛了91.09元的其他應(yīng)付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個(gè)其他應(yīng)付款?
老師。我想問下。我預(yù)付的時(shí)候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時(shí)記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對(duì)方,所以我收到的發(fā)票是對(duì)方足額開的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個(gè)貸方余額沖掉呢
老師好,我們公司幫別人過賬,轉(zhuǎn)入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應(yīng)付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價(jià)稅合計(jì)是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
發(fā)票金額是4691.09,實(shí)際支付4600,那現(xiàn)在稅不動(dòng),就是把費(fèi)用減少91.09,和其他應(yīng)付款都做負(fù)數(shù)對(duì)吧? 這個(gè)老財(cái)務(wù)壓根就不會(huì)做賬,之前的賬全是錯(cuò)的,我在給她調(diào)賬,氣死我了,
親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價(jià)值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動(dòng)
好的,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~