您好,前會計做得不對,支付多少做多少費(fèi)用,發(fā)票多了沒關(guān)系, 借:管理費(fèi)用等(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—人名(負(fù)),這個老財務(wù)一點(diǎn)也不專業(yè)
老師,您好。之前其他應(yīng)付款是500元,后來對方報賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個稅金怎么做分錄,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費(fèi)
老師您好,我之前做賬的時候給一個人多付了1200元,分錄是借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款。最近給這個人付款的時候,她給我提供的成本票是5400元,因?yàn)槲抑岸喔读?,所以我就扣除?200元,實(shí)際給支付了4200元,我現(xiàn)在不知道怎么做賬,才能把之前的調(diào)平
老師好,我們給別人支付拖車費(fèi)用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應(yīng)付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應(yīng)付款?
老師。我想問下。我預(yù)付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當(dāng)時記賬是:借:預(yù)付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業(yè)務(wù)員支付給了對方,所以我收到的發(fā)票是對方足額開的,借:管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。那我現(xiàn)在應(yīng)該咋做賬把賬目上預(yù)付賬款這個貸方余額沖掉呢
老師好,我們公司幫別人過賬,轉(zhuǎn)入了600元我做的分錄是借銀行存款600貸其他應(yīng)付款—公司名稱600,然后支付出去的分錄剛好做的相反,但是后期給了一張專票,價稅合計是600元,那現(xiàn)在這張發(fā)票我已經(jīng)勾選了,但是我不知道咋做會計分錄?
請問,最新會計準(zhǔn)則,資產(chǎn)處置損益科目,有變化嗎?
可抵扣暫時性差異不過是資產(chǎn)還是負(fù)債,是不是都確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)。然后應(yīng)納稅暫時性差異,資產(chǎn)跟負(fù)債都是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債
老師,我想問一下,餐飲業(yè)里的一般納稅人,如果蔬菜是從農(nóng)民工手里收回來的,這個可以抵稅嗎?
做外貿(mào)公司的股東有風(fēng)險嗎
你好老師,外貿(mào)公司,有一單實(shí)際出口俄羅斯的貨,對方從德國匯過來的歐元,去銀行結(jié)匯時因?yàn)槌隹诙砹_斯屬于管制國家不給辦理。我們沒辦法就在合同上修改了收貨地址為德國。暫時辦理完結(jié)匯,那后面的報關(guān)還是按照俄羅斯正常填報可以嗎
公司是一般納稅人,開票6稅率,不是小微企業(yè),如果開1萬發(fā)票,沒有任何進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這樣一共要交多少稅
我實(shí)際收到的出口退稅款比我的進(jìn)項(xiàng)稅金額多1分錢,我賬上還有其它不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額年底需要轉(zhuǎn)出,這個1分錢影響么
老師,我們是建筑公司,青海省發(fā)放的殘疾人證,然后在我司(新疆注冊的公司)掛證,意思是不是,他的殘疾人證在殘聯(lián)登記并登記到我司名下,是為了匹配公司申報的殘疾人保證金數(shù)據(jù),而不是把他青海的證轉(zhuǎn)到新疆來了?
收到農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票時如何做分錄
按照債券利息適用企業(yè)所得稅政策的永續(xù)債的符合條件中有一條,被投資企也業(yè)可以贖回,怎么理解?
發(fā)票金額是4691.09,實(shí)際支付4600,那現(xiàn)在稅不動,就是把費(fèi)用減少91.09,和其他應(yīng)付款都做負(fù)數(shù)對吧? 這個老財務(wù)壓根就不會做賬,之前的賬全是錯的,我在給她調(diào)賬,氣死我了,
親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動
好的,謝謝老師!
?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~