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老師您好,我之前做賬的時候給一個人多付了1200元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。最近給這個人付款的時候,她給我提供的成本票是5400元,因為我之前多付了,所以我就扣除了1200元,實際給支付了4200元,我現(xiàn)在不知道怎么做賬,才能把之前的調平

2023-02-06 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 09:21

借管理費用或者是主營業(yè)務成本5400, 貸其他應付款1200, 銀行存款4200

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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